你好,這個(gè)沒(méi)辦法要按月對(duì)賬,理賬了
公賬付了一筆貨款,掛的其他應(yīng)收款,但實(shí)際沒(méi)收到貨,也沒(méi)有發(fā)票,他讓我們開(kāi)個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票給他,然后把錢(qián)還回來(lái),該怎么處理這個(gè)賬,請(qǐng)老師們指點(diǎn)
我們代理記賬公司接到一家一般納稅人,是從三月份開(kāi)始升為一般納稅人的,從四月份開(kāi)始接他們家的賬,像有些發(fā)票之前已經(jīng)付款還是有沒(méi)有付也不知道,那就一直掛在應(yīng)付賬款上么?還有收到的那些,這樣感覺(jué)賬做出來(lái)都沒(méi)什么意義的樣子
我在弄從代賬那邊接回來(lái)的賬發(fā)現(xiàn)他們應(yīng)收應(yīng)付下面沒(méi)有對(duì)應(yīng)的具體客戶(hù) 然后我從頭把應(yīng)收應(yīng)付都捋出來(lái)了 但是最后余額都出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 這是怎么回事呢
從代賬公司接回來(lái)的賬,怎么把應(yīng)收應(yīng)付調(diào)的跟實(shí)際一樣,連他們都是憑票做賬,沒(méi)有開(kāi)票的,也就沒(méi)有確認(rèn)收入
從代賬手里接帳,存在以下問(wèn)題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對(duì),從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒(méi)入賬,老板也沒(méi)弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫(xiě)上去了,沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶(hù)明細(xì) 總之亂得很
有聽(tīng)說(shuō)是連續(xù)三個(gè)季度開(kāi)票在25萬(wàn)到30萬(wàn)之間會(huì)被預(yù)警?那比如:第一季度24萬(wàn),第二季度23萬(wàn),第三季度29萬(wàn)……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊(cè)公司……名字:XX市XX教育自習(xí)室有限公司,這個(gè)把教育放在前邊的字號(hào)里輸入會(huì)提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒(méi)有教育自習(xí)室吧?這個(gè)還能怎么添加能把這些字都帶上
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時(shí),減應(yīng)收應(yīng)付時(shí)會(huì)計(jì)賬怎么做
老師,公司里有公會(huì)專(zhuān)款專(zhuān)用的賬目,科目怎么設(shè)置才好?
老師,生產(chǎn)銷(xiāo)售單位為什么要體現(xiàn)工廠(chǎng)?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買(mǎi)二手車(chē)是有2類(lèi)發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)您~
老師,我想學(xué)食品加工廠(chǎng)的成本核算,請(qǐng)問(wèn)在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷(xiāo)處理,今年怎么調(diào)整?
如果我把應(yīng)收應(yīng)付里好了,這個(gè)賬要怎么調(diào)呀,如果我的應(yīng)收實(shí)際比賬上的要大,那把應(yīng)收調(diào)平了,是不是要確認(rèn)收入交稅
少的補(bǔ)確認(rèn)收入,補(bǔ)稅 多的沖回
那應(yīng)付賬款不一樣,怎么弄啊
應(yīng)付賬齡也是一樣,少的補(bǔ),多的沖