你好,同學(xué), 可以扣除廣告費(fèi)10
某公司 2019 年度取得營(yíng)業(yè)收入總額 4000 萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共 3800 萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待 費(fèi) 20 萬(wàn)元,廣告宣傳支出 10 萬(wàn)元。全年繳納增值稅 51.3 萬(wàn)元、消費(fèi)稅 79.7 萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加 14.3 萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為 25%。試計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
37.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額4000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。應(yīng)納稅所得額是()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
1.某公司2019年度取得營(yíng)業(yè)收入總額為4000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳費(fèi)支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅稅額50萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額80萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加共計(jì)13萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱(chēng)是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問(wèn)沒(méi)明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專(zhuān)項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣(mài)不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái),今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?