你好,同學(xué), 可以扣除廣告費(fèi)10

某公司 2019 年度取得營(yíng)業(yè)收入總額 4000 萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共 3800 萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待 費(fèi) 20 萬(wàn)元,廣告宣傳支出 10 萬(wàn)元。全年繳納增值稅 51.3 萬(wàn)元、消費(fèi)稅 79.7 萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加 14.3 萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為 25%。試計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
37.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額4000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。應(yīng)納稅所得額是()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅51.3萬(wàn)元、消費(fèi)稅79.7萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
1.某公司2019年度取得營(yíng)業(yè)收入總額為4000萬(wàn)元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬(wàn)元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告宣傳費(fèi)支出10萬(wàn)元。全年繳納增值稅稅額50萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額80萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加共計(jì)13萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀

