您好,廣告費(fèi)稅前扣除10萬元,沒超過3000*15%=450元。
某公司 2019 年度取得營(yíng)業(yè)收入總額 4000 萬元,成本、費(fèi)用和損失共 3800 萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待 費(fèi) 20 萬元,廣告宣傳支出 10 萬元。全年繳納增值稅 51.3 萬元、消費(fèi)稅 79.7 萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加 14.3 萬元,企業(yè)所得稅稅率為 25%。試計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
37.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額4000萬元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費(fèi)稅79.7萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。應(yīng)納稅所得額是()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費(fèi)稅79.7萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
36.(單選題)某國(guó)有經(jīng)營(yíng)公司2017年度取得營(yíng)業(yè)收入總額3000萬元,成本、費(fèi)用和損失共2800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費(fèi)稅79.7萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費(fèi)應(yīng)()
1.某公司2019年度取得營(yíng)業(yè)收入總額為4000萬元,成本、費(fèi)用和損失共3800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,廣告宣傳費(fèi)支出10萬元。全年繳納增值稅稅額50萬元、消費(fèi)稅稅額80萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加共計(jì)13萬元,企業(yè)所得稅稅率為
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購(gòu)買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購(gòu)時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬,公允價(jià)值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()A60B45C20D0
以下關(guān)于合并日股權(quán)抵銷處理時(shí)同一控制和非同一控制區(qū)別的說法正確的是()A非同一控制下需要把合并方的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要B非同一控制下抵銷處理時(shí),借方差額計(jì)入商譽(yù)C非同一控制下抵銷處理時(shí),貸方差額計(jì)入留存收益D非同一控制下需要把被合并方的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購(gòu)買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購(gòu)時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬,公允價(jià)值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()
想問個(gè)體戶工商年檢填報(bào),提示已經(jīng)報(bào)送過紙質(zhì)文件,但是實(shí)際沒有報(bào)送過,是怎么回事呢?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問我要繳納那些稅款呢,分別是多少
我想問這個(gè)資產(chǎn)處置損益30是怎么算來的,是用哪個(gè)減哪個(gè)得出來?
老師,減少注冊(cè)資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊(cè)的 注冊(cè)資金1000萬 想給它改成20萬, 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時(shí)建的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報(bào)稅?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會(huì)計(jì)有沒有兼職平臺(tái)