同學(xué),你好 認(rèn)證平臺取消認(rèn)證
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機(jī)械,進(jìn)項票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說稅號開錯了,這樣的情況,我們可以先申報12月稅,用1月他們開正確的進(jìn)項票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師好,我們公司12月收到一張增值稅專票,在認(rèn)證平臺做了進(jìn)項稅認(rèn)證,但是1月份還沒申報。今天老板說那發(fā)票讓推給客戶,項目不做了,我要怎么處理呢?
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理???進(jìn)項稅額沒有認(rèn)證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
老師,我在6月申報5月增值稅時,系統(tǒng)帶出進(jìn)項發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項票,但是發(fā)票沒有收到,我5月賬也沒體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師,我收到對方一張專票,已經(jīng)認(rèn)證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到