同學,你好 借:應(yīng)收賬款 -20 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費 -
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發(fā)票后認證并做賬,于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯誤,開了紅字發(fā)票通知單,當月未做進項稅額轉(zhuǎn)出,8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍字發(fā)票,怎樣賬務(wù)處理?
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
我公司購貨100,下月退貨20,開的紅字信息表,收到紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理,給寫下會計分錄,還有當月購貨100,下月沒底扣,又發(fā)生退貨,怎么做帳
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務(wù)怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
寫全了老師,主要是稅金這
是用進項稅裝出還是紅字進項稅
你昨的也不對,我是購貨方
同學,你好 你是購買方 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款-20 稅費按照發(fā)票上面的金額
我是說退貨的會計賬務(wù)處理
同學,你好 這個就是,和進貨一樣,金額負數(shù)
稅金抵扣了,用不用做進項稅轉(zhuǎn)出
同學,你好 進項稅金,負數(shù)表示