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金蝶軟件專業(yè)版現(xiàn)在是2022年怎樣反結(jié)2021年12月份原材料入庫,其他賬目沒有結(jié)賬,只是原材料結(jié)賬了

2022-01-05 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-05 08:14

同學(xué)你好 在賬務(wù)處理-期末結(jié)賬-反結(jié)賬-開始

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快賬用戶3125 追問 2022-01-05 08:20

還是不行啊

還是不行啊
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快賬用戶3125 追問 2022-01-05 08:22

我只反結(jié)原材料

我只反結(jié)原材料
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齊紅老師 解答 2022-01-05 08:33

同學(xué)你好 是在原材料核算-期末結(jié)賬-反結(jié)賬-開始。

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同學(xué)你好 在賬務(wù)處理-期末結(jié)賬-反結(jié)賬-開始
2022-01-05
同學(xué)你好 這個(gè)直接做就行
2021-11-12
財(cái)務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤的,把賬在今年反過來做就可以了。
2019-08-01
你好? 做內(nèi)賬是可以的 老板同意就行?
2023-03-01
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個(gè)走哪個(gè)庫,而不是你老會計(jì)的處理。
2020-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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