你好 專票不含稅填在主表第2行 普票填在未達(dá)起征點(diǎn)一行 專票不含稅金額的2% 填在減免稅表的減稅項(xiàng)目 選代碼 2.3.4列 城建稅 普票部分的印花稅 企業(yè)所得稅
1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?3,要計(jì)提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另普通發(fā)票収8萬,問題1,增值稅申報(bào)表如何填?2,還要講那些稅?
請問10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另廣租賃費(fèi)開普通發(fā)票收入8萬,問題1、需要計(jì)提交納哪些稅?,
請問10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另廣租賃費(fèi)開普通發(fā)票收入8萬,問題1、需要計(jì)提交納哪些稅?,
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票8萬元,6月開票普票3萬元,2季度沒有未開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
普票也按1%交的稅,可要減稅項(xiàng)目填了?
專%2B普 不超45萬 普票部分免增值稅? 對應(yīng)部分不需要填減免稅表