您好 請(qǐng)問房租發(fā)票是普通發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人,如果收入是出租房屋的租金,季度收入不超過30萬,可以免征增值稅及附加稅嗎?印花稅和所得稅和房產(chǎn)稅還是要繳納吧?
1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請(qǐng)問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?3,要計(jì)提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報(bào)表沒有附加費(fèi)的是否就不用計(jì)提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價(jià)稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?
10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時(shí)交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另普通發(fā)票収8萬,問題1,增值稅申報(bào)表如何填?2,還要講那些稅?
請(qǐng)問10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時(shí)交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另廣租賃費(fèi)開普通發(fā)票收入8萬,問題1、需要計(jì)提交納哪些稅?,
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
普通發(fā)票?
對(duì)的 您房租是開具的普通發(fā)票?還是專票?
普通發(fā)票
免增值稅及附加稅 免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 不要計(jì)提增值稅附加稅 要計(jì)提房產(chǎn)稅及印花稅
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,本月還開的票是,比如說紅字3%收入為一8萬(不含稅),正票5%為7.6萬收入,另外開要5%2萬,本月實(shí)際收入=一8十7.6萬十2萬二1.6萬元,可以據(jù)1.6可元計(jì)提印花稅,房產(chǎn)稅?
是的?可以據(jù)1.6可元計(jì)提印花稅,房產(chǎn)稅
那以前開紅票沖的那筆收入,印花稅申報(bào)交了呀?
您按照沖紅抵減后的繳納的啊?