你好,這個(gè)大概就是5%的作用
我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點(diǎn)我們應(yīng)該收客戶多少錢?
小微企業(yè)給客戶開不含稅金額3萬的增票,從供應(yīng)商那邊取得的進(jìn)項(xiàng)增票對方收9%的稅點(diǎn),稅負(fù)是4%,我該收客戶多少稅點(diǎn)?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個(gè)點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個(gè)點(diǎn))?,F(xiàn)在我要怎么計(jì)算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項(xiàng)3個(gè)點(diǎn)不是6個(gè)點(diǎn)的差額
請教老師。 客戶購進(jìn)貨物的不含稅金額是70萬,另外客戶愿意給的稅點(diǎn),要求開具銷項(xiàng)發(fā)票,如果銷貨的企業(yè)增值稅稅負(fù)率是1%, 那應(yīng)該一共從客戶那里收回多少金額?
請問,我們是一般納稅人,批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)票,我們最高要支付3%稅點(diǎn)給供應(yīng)商,我們開銷項(xiàng)票給客戶都要收取稅點(diǎn),那除了按稅負(fù)計(jì)算要收客戶多少稅點(diǎn),還有其他計(jì)算方法嗎?
1,甲公司因發(fā)生財(cái)務(wù)困難,2×23年發(fā)生債務(wù)重組的有關(guān)資料如下資料一2×22年10月10日,乙公司銷售一批產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款為300萬元,信用期為6個(gè)月,不存在重大融資成分。截至2×23年4月10日,甲公司仍未支付貨款。經(jīng)乙公司同意,甲公司以一項(xiàng)固定資產(chǎn)償還對乙公司債務(wù),該固定資產(chǎn)原值為480萬元,已計(jì)提累計(jì)折1舊200萬元,累計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元,公允價(jià)值為250萬元。當(dāng)日相關(guān)手續(xù)已辦妥。資料二乙公司系設(shè)備經(jīng)銷商,將取得甲公司設(shè)備作為存貨用于出售。對甲公司債權(quán)在2×23年4月10日已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元,當(dāng)日該筆債權(quán)公允價(jià)值為265萬元。設(shè)備運(yùn)抵乙公司過程中,發(fā)生由乙公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)3萬元。資料三2x23年3月15日,丙公司銷售一批材料給甲公司,價(jià)款為800萬元,信用期為3個(gè)月,不存在重大融資成分。截至2x23年6月15日,甲公司仍未支付貨款,丙公司對該項(xiàng)債權(quán)已計(jì)提50萬元減值準(zhǔn)備。經(jīng)甲、丙公司協(xié)商,甲公司以100萬股自身普通股償還對丙公司債務(wù)。當(dāng)日,甲公司普通股的面值為每股1元,公允價(jià)值為每股6,5元,相關(guān)手續(xù)已辦理完畢。丙公司將取得甲公司股權(quán)作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合
老師,今年5月取得公司辦公室租金發(fā)票和水暖、物業(yè)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偸菑漠?dāng)月分?jǐn)傔€是次月分?jǐn)偅?/p>
老師這物業(yè)費(fèi)收的現(xiàn)金有存入銀行 這么做分錄行嗎?
老師,個(gè)體工商戶查賬征收經(jīng)營所得稅率百分之五,對應(yīng)的應(yīng)納稅所得額是季度的還是一整年的
老師好,疫情期間企業(yè)所得稅100萬以下實(shí)際稅負(fù)率2.5%,這個(gè)政策是什么時(shí)間結(jié)束的?
老師,請問下之前有個(gè)無形資產(chǎn)一直沒有攤銷,現(xiàn)在企業(yè)準(zhǔn)備注銷,可以一次性攤銷嗎?大概有60萬
請問股東分紅能扣除個(gè)稅后,再發(fā)給他們還是先全額發(fā)了后,再讓他們把個(gè)稅轉(zhuǎn)進(jìn)來呢
老師,發(fā)票開“推廣服務(wù)費(fèi)”或者開“廣告費(fèi)”是都算廣告宣傳費(fèi)嗎?還是說“廣告費(fèi)”才算廣宣費(fèi)一類?
第2問,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 20 貸:投資性房地產(chǎn) 20 怎么不對了
郭老師您好,開發(fā)票施工地不在一個(gè)市,跨地市標(biāo)志選否可以嗎,
老師,不是很明白。換個(gè)角度這個(gè)問題類似空開發(fā)票,收多少稅點(diǎn)合適。開出3萬票,稅負(fù)4%,就得納稅1200,進(jìn)項(xiàng)抵扣2700,差不多得花1900買進(jìn)項(xiàng)。然后城建稅80多,所得稅不考慮其他因素10%的話大概900。也就是1200+1900+80+900=4080,也就是13.6%,這樣的理解錯(cuò)在哪???一直沒仔細(xì)考慮過這個(gè)問題,請老師指點(diǎn)指點(diǎn)。感謝。
你這個(gè)思路可以全部說一下嗎,說的不太清楚
老師,圖片上列出來,這樣有沒清楚點(diǎn)?
我認(rèn)為的是稅負(fù)4%只是針對增值稅,在你增值稅的基礎(chǔ)上算出來附加稅,然后和所得稅,這樣總的稅額除以收入,就是你大概收的百分比