你好,按照福利費限額扣除,工資總額14%

老師,餐飲娛樂發(fā)票不可以抵扣增值稅,可不可以在企業(yè)所得稅前扣除?
餐飲費和業(yè)務招待費是一樣的嗎,兩者在企業(yè)所得稅前扣除比例
企業(yè)員工聚餐的餐飲發(fā)票在所得稅的稅前扣除限制是多少?
老師好,員工找的餐飲票能否做成員工團建福利費,這個是否可以享受企業(yè)所得稅稅前扣除
小微企業(yè)中,這些費用作為營業(yè)外支出 減少利潤 實現(xiàn)少交所得稅的過程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購物日常用品或食品、差旅費、差旅產(chǎn)生的加油費。 我看網(wǎng)上說餐飲有限制,有的又說沒有,實際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應納稅所得額的3%。具體來說,如果一個企業(yè)在一年內(nèi)的應納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費用的發(fā)票抵扣額度限定在當期的全部應納稅所得額的50%以內(nèi)。也就是說,如果一個企業(yè)在一年內(nèi)的應納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
當財務負責人有什么風險和責任
老師好,公司去年多計提了一百萬的工資,沒有申報個稅,今年也沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在怕稅務有風險,直接借:應付職工薪酬100萬貸:利潤分配-未分配利潤100萬,這樣操作可以嗎?會有風險嗎?
住房貸款利息每個月實際七百,是按實際的扣還是按標準的1000扣
你好老師!想咨詢下目前有一家公司領導注冊8家公司法人都是別人,前2年都是零申報,今年開始幾個月有開票都沒做賬,看銀行流水互相走賬 現(xiàn)在我能去接手這份會計工作嗎
老師,我公司做另外亞馬遜,然后沒有走報關,然后那個增值稅要不要繳納,3個月收入600萬左右
老師您好,老板娘給吃的用的小禮物給她親戚,我和她親戚在一個辦公室,心理有點不平衡
老師,車間設備出售給老板另一家公司 減掉折舊后凈值10萬的設備 我開發(fā)票7萬賣給老板另一家公司 可以嗎? 稅務局會不會查 還是二手設備出售 有個什么公式計算出售價?
老師,今天遇到一個問題答不上來。就是他們家有好幾個電商主體,搞一個供應鏈公司來集中采購,賣給這些電商主體。賣給這些電商主體的時候應該怎樣定價?如果都是按實際業(yè)務來,為什么對方還擔心里頭有稅務風險?會有什么稅務風險?
老師好,我最近接了一個公司的賬,之前是代理記賬公司做的。問題特別多,注冊資本沒有實繳,但是財務公司不知道啥原因,做了50萬實收資本,銀行存款余額也對不上,往來也很多對不上,像這種賬務我接過來。期初數(shù)是以他們給我的科目余額表錄入還是可以自己全部重新以實際數(shù)據(jù)錄入??
老師,我想問一下,就是亞馬遜海外,然后之前沒有走進出口申報的主體,然后現(xiàn)在收入要繳納國內(nèi)增值稅嗎?
管理部門人員請客的餐飲發(fā)票在所得稅的稅前扣除限制又是多少?
如果是業(yè)務招待費,扣除比例是收入*千分之五,發(fā)生額*60%兩個誰小取誰