同學(xué),你好,正常是有工會(huì)才返還,不過(guò)你可以咨詢(xún)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是否有工會(huì)返還的政策,目前有的地區(qū)小微企業(yè)可以先征后返的。具體的咨詢(xún)當(dāng)?shù)亍?/p>

老師好 我們是小規(guī)模建筑安裝公司 公司規(guī)模平時(shí)在15人 多的時(shí)候25人左右 這個(gè)月申報(bào)納稅 讓申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 想問(wèn)一下 這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)必須公司成立了工會(huì)組織才能返還嗎?成成立就不返還?我就覺(jué)得 我們一般就十幾個(gè)人 怎么還要成立工會(huì)?
老師您好,我們是七月初成立的小規(guī)模納稅人公司,沒(méi)有招員工是幾個(gè)合伙人在做業(yè)務(wù),四季度開(kāi)始才共計(jì)七萬(wàn)多元的營(yíng)業(yè)額,沒(méi)有發(fā)工資這個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)呢?應(yīng)稅項(xiàng)怎么填還能零申報(bào)嗎?謝謝!
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅申報(bào)必須要申報(bào)嗎?稅總認(rèn)定,是每個(gè)地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)?;径紱](méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個(gè)月發(fā)工資100萬(wàn)也沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個(gè)人申報(bào)工資,前兩個(gè)月才兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)工資,在電子稅務(wù)局納稅申報(bào),按期應(yīng)申報(bào)里面有工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),2個(gè)點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒(méi)幾個(gè)人也沒(méi)有成立工會(huì),這個(gè)季度工資合計(jì)5萬(wàn)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒(méi)有什么政策?工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)月1000,一年就是1.2萬(wàn)呢?如何減免,這個(gè)納稅申報(bào)有這個(gè)稅種,不申報(bào)要緊不有何影響?
0老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒(méi)有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 剛剛從小規(guī)模納稅人升級(jí)成一般納稅人 請(qǐng)問(wèn)一下 每年年末的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 必須交給會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)嗎?小規(guī)模也要? 我們只是負(fù)責(zé)承包人工 年利潤(rùn)就幾十萬(wàn)左右 不是大公司
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶(hù)不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問(wèn)新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司于2020年1月份買(mǎi)了輛車(chē)發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬(wàn),這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開(kāi)具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒(méi)有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來(lái)呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬(wàn),然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話,說(shuō)不一致,讓我寫(xiě)說(shuō)明,沒(méi)事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開(kāi)出5%的征收率租賃票,季度不超過(guò)30萬(wàn),免不免稅?


那我這次申報(bào)有工會(huì)經(jīng)費(fèi) 我現(xiàn)在去申請(qǐng)成立工會(huì) 還來(lái)得及返嗎?
同學(xué),你好,這個(gè)肯定不行了。