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老師公司今年一年都沒有收入,那個業(yè)務(wù)招待費在匯算清繳怎么扣除呢?以前年度有收入的

2022-01-04 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 14:55

你好,那一分錢都不允許抵扣的。

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你好,那一分錢都不允許抵扣的。
2022-01-04
同學(xué)你好 利息支出有發(fā)票可以稅前扣除 是的, 業(yè)務(wù)招待費是按60%扣除嗎? 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2024-12-09
那個沒法扣除的,要做納稅調(diào)增的
2025-05-28
招待費填寫在納稅調(diào)整明細表里面的招待費那行
2021-05-19
你好,不可以的,這個匯算清繳是每年一次的,這個業(yè)務(wù)招待費的額度是當年使用的,不能放到下一年來用的
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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