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老師公司今年一年都沒有收入,那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳怎么扣除呢?以前年度有收入的

2022-01-04 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 14:55

你好,那一分錢都不允許抵扣的。

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你好,那一分錢都不允許抵扣的。
2022-01-04
同學(xué)你好 利息支出有發(fā)票可以稅前扣除 是的, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按60%扣除嗎? 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2024-12-09
那個(gè)沒法扣除的,要做納稅調(diào)增的
2025-05-28
你好,不可以的,這個(gè)匯算清繳是每年一次的,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的額度是當(dāng)年使用的,不能放到下一年來用的
2021-05-13
您好賬載金額20000,稅收金額0
2024-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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