你好,那一分錢都不允許抵扣的。
老師公司今年一年都沒有收入,那個業(yè)務(wù)招待費在匯算清繳怎么扣除呢?以前年度有收入的
老師,匯算清繳如果發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費,但是沒有收入,業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除嘛?
老師2021年公司沒有收入,這種匯算清繳,福利費和業(yè)務(wù)招待費怎么扣除,這種屬于籌建期嗎
21年的業(yè)務(wù)招待費計入在今年,用以前年度損益,現(xiàn)在做21年匯算清繳怎么填報?
老師,去年公司沒有收入,收入是0.業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了20000。匯算清繳怎么調(diào)呢?
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點要加錢,3%是普票(另加3個點),13%是專票(另加10個點),按那個比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當期費用可以嗎?金額是44萬
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計算合并報表三個主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月將這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價入庫,但是固定成本價與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個文字說明到財務(wù)群,以后這些問題財務(wù)不做解釋