你好,這是購買材料的嗎?應(yīng)該和材料一塊兒借原材料貸銀行存款。
老師你好!銀行付款支付了材料運費收到了普通發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝!
你好老師,建筑企業(yè)銀行支付的勞務(wù)費怎么做會計分錄,謝謝
用銀行存款購入甲材料1萬元,支付運雜費2500元,取得增值稅普通發(fā)票材料尚未入庫會計分錄怎么做?
老師銀行付材料款、付電費等沒有發(fā)票怎么做分錄,謝謝
2日,購入B材料一批,共15噸,不含稅單價4000元,取得專用發(fā)票,材料已驗收入庫,款項尚未支付。另外,企業(yè)以銀行存款支付購貨運費5450并取得運費專用發(fā)票。做會計分錄(題目雖不完整,但是只要求這一個會計分錄,不影響,謝謝老師)
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
是的,材料發(fā)票是專票,我是做了應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,抵扣時:借專用物資、進項稅額,貸:應(yīng)付賬款,運費是普票
借管理費用,貸銀行存款