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老師,你好,我想問下,我們之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,之前的發(fā)票退回了,開了負票,沒有其他的發(fā)票,只有這個退貨的發(fā)票,我應該怎么填寫增值稅的銷售明細表?

2022-01-04 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-04 11:34

同學你好,按原來填寫的方法,金額是負數(shù)就行了,如果不能填寫的話,只能到稅務局大廳去進行非正常申報處理。

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快賬用戶3940 追問 2022-01-04 11:38

我之前是一個點的發(fā)票,退回后負數(shù)也是一個點,我現(xiàn)在填寫就是六個點的稅率

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:40

同學你好,不能填寫到6%的欄目里的。

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快賬用戶3940 追問 2022-01-04 11:48

我們現(xiàn)在是一般納稅人,稅率是六個點,我怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:51

同學你好,到稅務局報稅大廳進行非正常申報處理。

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快賬用戶3940 追問 2022-01-04 11:52

好的,我手動修改一下看看可以申報嗎?不行再去稅務局吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:53

同學你好,好的,不行就去稅務局吧。

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快賬用戶3940 追問 2022-01-04 12:00

謝謝老師,我試試吧,

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:45

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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同學你好,按原來填寫的方法,金額是負數(shù)就行了,如果不能填寫的話,只能到稅務局大廳去進行非正常申報處理。
2022-01-04
同學你好 按百分之六來做
2023-08-09
同學,你好 你之前有做無票收入嗎?
2022-01-06
可以的,就是開紅字發(fā)票的退稅
2022-08-05
同學你好 這個得全額紅沖然后只開沒退的部分
2022-01-21
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