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甲公司2018年度利潤表中的銷售收入為12000萬元、利潤總額為8000萬元,適用的所得稅稅率為25%。甲公司在2018年發(fā)生的部分交易和事項(xiàng)如下:

甲公司2018年度利潤表中的銷售收入為12000萬元、利潤總額為8000萬元,適用的所得稅稅率為25%。甲公司在2018年發(fā)生的部分交易和事項(xiàng)如下:
2022-01-04 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 08:36

業(yè)務(wù)1賬面價(jià)值0計(jì)稅基礎(chǔ)2200-12000*0.15=400 遞延所得稅資產(chǎn)=400*0.25=100

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業(yè)務(wù)1賬面價(jià)值0計(jì)稅基礎(chǔ)2200-12000*0.15=400 遞延所得稅資產(chǎn)=400*0.25=100
2022-01-04
你好,應(yīng)稅所得額=500%2B60=560,交所得稅=560*25%=140 關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈60萬元不能稅前扣除
2021-12-06
您好,麻煩把題目發(fā)全一下
2021-12-20
您好,請問是什么業(yè)務(wù)呢
2022-07-07
應(yīng)納稅所得額6000+500-200-2100=4200 應(yīng)交所得稅4200*25%=1050 所得稅費(fèi)用1050-500*25%+2100*25%=650 稍后繼續(xù)回復(fù)
2021-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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