久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,這個答案選c,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)怎么算出的12?

老師,這個答案選c,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)怎么算出的12?
2022-01-03 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-03 17:23

同學,你好 旅游業(yè)一般納稅人稅率6%,支付給其他單位212萬,則銷項稅額抵減212/(1? 6%)*6%=12

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學,你好 旅游業(yè)一般納稅人稅率6%,支付給其他單位212萬,則銷項稅額抵減212/(1? 6%)*6%=12
2022-01-03
你好,需要交增值稅,d-a-c-b%2Be 這么算的,銷項稅額抵減是相當進項稅額,進項稅額轉出相當銷項稅額,
2021-05-12
同學你好:正確答案:ACD
2021-07-04
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額抵減
2024-05-31
同學你好,不用交稅,你上面還有稅,沒有申請退回來呢;
2021-08-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×