同學,你好 旅游業(yè)一般納稅人稅率6%,支付給其他單位212萬,則銷項稅額抵減212/(1? 6%)*6%=12
老師您好!請問科目余額表中怎么看應交稅費中增值稅本年期初數(shù),本期應交稅,本期已交數(shù),期末數(shù)的呀?比如 應交稅費\應交增值稅\進項稅額 應交稅費\應交增值稅\銷項稅額\已開票 應交稅費\應交增值稅\銷項稅額\未開票 應交稅費\應交增值稅\進項稅額轉出 應交稅費\應交增值稅\已交稅金 應交稅費\應交增值稅\銷項稅額抵減 應交稅費\應交增值稅\減免稅款 應交稅費\應交增值稅\轉出未交增值稅 應交稅費\未交增值稅\一般計稅 預交增值稅,待抵扣進項稅的期初期末及借貸方發(fā)生額,怎么算增值稅呢
應交稅費——應交增值稅”的三級明細科目有(?。?。 ?? ?? ? A.?? 減免稅款 ?? ?? ? B.?? 預交增值稅 ?? ?? ? C.?? 進項稅額轉出 ?? ?? ? D.?? 銷項稅額抵減
借:應交稅費~應交增值稅(轉出未繳增值稅) 貸:應交稅費~未交增值稅 這個未交增值稅怎么算出來呢,比如我銷項有,但是這個進項是直接看賬里面本月做的進項?還是看勾選進項時勾選的抵扣金額,具體未繳增值稅怎么算出來
老師,這個答案選c,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)怎么算出的12?
請問老師,每個月做退稅,借:其他應收款一出口退稅 應交稅費一應交增值稅(內銷抵減銷項稅額)貸:應交稅費一應交增值稅(出口退稅)。年終時:借:應交稅費一應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費一應交增值稅(出口抵減內銷銷項稅額)應交稅費一應交增值稅一進項稅額,為什么年末會做這樣一筆轉銷?。?/p>
電子稅務局能找出去年的現(xiàn)金流量表嗎,怎么操作
老師,報企業(yè)所得稅時,我如果每個季度都做固定資產一次性扣除,那匯算清繳時,還需不需要做一次性扣除了?
小型微利企業(yè)新能源科技公司,現(xiàn)在國家對這類企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策是什么
老師,9月份社保新規(guī)你那有相關政策文件嗎
老師,算每股股利的公式是怎樣的?
盈利性私立學校會計分錄那個需要分班核算的這樣明細會不會太多了?是不是很多費用都班主任處理了,我不明白,像是校服,伙食費,軍訓費,課本費
有攪拌站開委托加工勞務這種發(fā)票嗎,還沒見過
公司注冊實繳資金能取出來用嗎?要怎么取
100塊錢的捐票報價等于多少元的普票報價?老師
現(xiàn)在混凝土公司是簡易征收3%,后面接了開13%的活,可以用注冊一個一般征收13%的建材銷售公司走委托加工這個可以嗎