一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
老師好,增值稅需要計提嗎?該怎么計提呢
如果需要繳納增值稅 增值稅需要計提嗎 計提分錄怎么做呢
老師,您好,增值稅需要計提嗎
老師,房產(chǎn)稅需要計提嗎,該怎么計提呢?
老師好,上年未計提應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在計提需要說明原因,應(yīng)該怎么寫說明?
小規(guī)模公司開票金額加免稅金額一個季度超30萬了,要交增值稅嗎
老師,請問酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調(diào)整嗎 壹佰多萬的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報,所屬期因為逾期沒有據(jù)實填寫會怎么樣?租賃合同印花稅對方書立人信息要填嗎?
我好好備考注會:經(jīng)濟(jì)法,財管,會計明年就能直接裸考中級,明年的中級就可以不用管了對吧,把精力都放注會上就行對嗎?
老師好,有軟件開發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關(guān)的課程嗎
備考明年的會計,財管,經(jīng)濟(jì)法,稅法4門,我排了一下我的課程安排,要學(xué)到5月8日,那離考試8月份還有時間,這一段時間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個是在網(wǎng)上變更企業(yè)名稱被駁回的意見,您看下我這個經(jīng)營范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn),造成庫存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來料代加工,加工過程中超耗部分(超耗明細(xì)能具體到數(shù)量 金額)由A承擔(dān),這個超耗扣款,超耗部分B可以直接開具罰單/收據(jù)不開具發(fā)票嘛,這種情況稅務(wù)上可以嘛?
不計提可以嗎?我之前一直都沒有計提
你好 可以的 你能做平了就可以
如果不計提,怎么樣才可以做平呢
你完整的分錄寫下來看看
就拿這個舉例: 11月份借:稅金及附加-城建稅383.77 貸:應(yīng)交稅費-城建稅383.77 12月份借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7675.3 應(yīng)交稅費-城建稅383.77 稅金及附加-印花稅20 貸:銀行存款8079.07
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
應(yīng)收賬款可以以現(xiàn)金的形式收回嗎?有沒有金額限制呢?
有 實際做賬中一般在一萬
我收回的金額有點大,會不會有風(fēng)險呢
已經(jīng)回復(fù)了哈 有風(fēng)險 涉及到虛增現(xiàn)金
公司借法人的現(xiàn)金長期在賬上掛著有沒有風(fēng)險呢?要怎么處理呢
賬上沒錢的只能掛賬 沒有隱瞞收入沒風(fēng)險
以現(xiàn)金的形式借法人的錢直接用于發(fā)放工資不經(jīng)過對公戶可以不
你好可以的 可以的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。