同學(xué)你好,這個(gè)問(wèn)題 ,我上面好像有答過(guò),這個(gè)定期定額的,更多的是所在地區(qū)的算法,上面的那個(gè)是我倒著算的,所以建議你,可以問(wèn)下你的專管員,個(gè)體的這個(gè)行業(yè),是否還參考了其它的優(yōu)惠政策或是算法,
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)體戶這個(gè)定期定額征收,它計(jì)稅依據(jù)為什么和我填的應(yīng)稅項(xiàng)不一樣,稅額是怎么算出來(lái)的,本季度不含稅收入是297029.7
謝謝老師! 還有一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬(wàn)*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開(kāi)租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師,個(gè)體戶做核定征收,稅務(wù)局一般會(huì)根據(jù)行業(yè),經(jīng)營(yíng)內(nèi)容等等去核定經(jīng)營(yíng)銷售額,一般這個(gè)金額會(huì)不會(huì)超過(guò)月15萬(wàn),季度45萬(wàn)呢,這個(gè)范圍?因?yàn)槿绻暾?qǐng)核定下來(lái),直接就超過(guò)了這個(gè)范圍,即使我拿給季度沒(méi)開(kāi)票,或者才開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,也得按核定的銷售額去計(jì)算增值稅和經(jīng)營(yíng)者所得就不公平
個(gè)體工商戶定期定額戶每季度定額銷售額84000計(jì)稅依據(jù)8400,四季度銷售額396039.6計(jì)稅依據(jù)39603.96怎么算所得稅呀,我算39603.96?10%-(1500/4)=3585.4但是電子稅務(wù)局給出的是4123.83,能給我個(gè)公式怎么算出來(lái)的4123.83 定期定額不是一個(gè)季度就叫所得稅一個(gè)季度清嗎?還往下季度累計(jì)嗎?上個(gè)季度計(jì)稅依據(jù)26140.4算的26140.4?5%
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 每個(gè)季度利潤(rùn)總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過(guò)300萬(wàn) 2、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來(lái)了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
我上個(gè)季度還是26140.4?5% 沒(méi)有什么優(yōu)惠呀,你別倒著算呀?我只是想知道4123.83怎么算出來(lái)的呀,我沒(méi)算對(duì),電子稅務(wù)局有怎么算出來(lái)的公式嗎?專管員也不管這事呀
同學(xué)你好,你去你所在的稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng),他們會(huì)回復(fù)你的顧慮的,同學(xué)我也想幫你,我也是干著急,現(xiàn)在就是這種小規(guī)模小個(gè)體的,每個(gè)地方的區(qū)別都不太好弄,
知道了,謝謝,個(gè)體工商戶,定期定額的所得稅是不是每季度報(bào)完就完事了,還往下累計(jì)嗎,比如,2季度所得稅報(bào)了1000元,3季度沒(méi)有,4季度報(bào)的話就管算4季度的所得稅吧,還把去年一年應(yīng)納稅所得額都算出來(lái)嗎在算所得稅嗎?
同學(xué)你好 ,每個(gè)季度是每個(gè)季度,但是一年結(jié)束了,也還是要匯算清繳的,但是,你平時(shí)都做完了,最后也就是走個(gè)流程 ,
我在大連電子稅務(wù)局里面申報(bào)個(gè)人所得稅的,沒(méi)有匯算清繳一項(xiàng),謝謝老師了,我再換一個(gè)老師問(wèn)問(wèn)吧,看看有沒(méi)有大連的老師吧
同學(xué)你好,個(gè)稅的,匯算清繳不是公司去處理的,是每個(gè)繳個(gè)稅的自然人,自己有義務(wù)去各自的APP去處理的,好的同學(xué),先這樣;