不能一鍵0申報(bào)了,因?yàn)殚_(kāi)了發(fā)票
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,增值稅專(zhuān)票開(kāi)了12萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人也開(kāi)了發(fā)票,金額很少,不需要繳納增值稅,那增值稅報(bào)表是不是一鍵0申報(bào)
一般納稅人向小規(guī)模納稅人開(kāi)具了13%的增值稅普通發(fā)票,金額是200萬(wàn)不含稅,小規(guī)模應(yīng)該繳納多少的增值稅
老師,小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了70萬(wàn)的發(fā)票,都是肉類(lèi),稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開(kāi)出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
增值稅小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有達(dá)到30w收入增值稅申報(bào)表0申報(bào)還是也需要填數(shù)據(jù)
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過(guò)成本利潤(rùn),下月價(jià)格調(diào)整了,怎么做憑證?利潤(rùn)表不就錯(cuò)了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車(chē)間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買(mǎi)后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車(chē)間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買(mǎi)后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢(qián),個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
是不是也如實(shí)填寫(xiě),在免稅銷(xiāo)售額處也填一下,就不需要交稅了?
老師這個(gè)不會(huì)填,開(kāi)票的稅額是百分之一,這個(gè)上面怎么沒(méi)有了啊
我這個(gè)應(yīng)該是未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,怎么灰色填不了
你是個(gè)體戶(hù)還是公司?
公司呢,老師
公司需要填在第10行。第一次填表?
第一次 填
表頭顯示其中銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),你是點(diǎn)了這個(gè)頁(yè)面選項(xiàng)嗎
沒(méi)有呢,老師,這個(gè)表上就有這個(gè)
你這種情況確實(shí)首次見(jiàn)。 目前無(wú)法判斷是你操作不當(dāng)還是系統(tǒng)出錯(cuò)