 
                            你好,你們單位開紅字信息表,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方給你開紅字發(fā)票重新開。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,問一下我上個(gè)月開的專票給對(duì)方,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做
已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了公司名稱的一個(gè)字
現(xiàn)在清往來時(shí),發(fā)現(xiàn)前年開票時(shí)把一公司名稱開錯(cuò)了,名稱多了一個(gè)市字,因?yàn)槎愄?hào)其他沒錯(cuò),客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶開回紅字信息表給我們,但是開過來紅字信息表上名稱是沒有市字,就是客戶公司正確的名字,這樣可以的嗎
老師您好,請(qǐng)問一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
老師您好,請(qǐng)問一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了


那我抵扣部分增值稅怎么辦,用轉(zhuǎn)出嗎
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呀。
你們單位開紅字信息表,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如果他再重新開出來正確的,是不是可以在以后期間用
電子稅務(wù)局的申報(bào)表是不是也得修改
是的 不需要修改 之前的不修改 不要?jiǎng)?不用做其他的
是這樣理解嗎,老師 之前申報(bào)過的報(bào)表不用改 如果說他開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了一張正常的,在以后申報(bào)期間把這兩張都勾選了,對(duì)嗎
關(guān)于這個(gè)完整的分錄該怎么做
你好,怎么會(huì)勾選兩張發(fā)票,這個(gè)紅色發(fā)票不需要勾選,你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是完整的。