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老師,年末要預提費用,帳務該怎么處理,如預提待報銷的業(yè)務費差旅費

2022-01-03 09:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-03 09:42

你好 借:管理費用---差旅費等 貸:其他應付款

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你好 借:管理費用---差旅費等 貸:其他應付款
2022-01-03
同學你好 你們什么會計準則
2020-12-31
你好,這個借管理費用-差旅費,現(xiàn)金500貸其他應收款2000,
2024-09-26
您好,這個的話,意思是二級明細錯了嗎這個的
2024-08-21
你好,在本期直接沖回即可的,學員
2021-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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