你好,開票按1%開票的
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
請問老師新公司是UK開票(小規(guī)模)現(xiàn)延續(xù)3%減按1%,這個是開票里選3%減1%還是?我uk里沒找到優(yōu)惠的3減1呢?還是報稅體現(xiàn)減按百分之-,開票還是百分之三?
老師好,小規(guī)模公司季度銷售收入不超45萬,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報表的減免稅額是按3算的,開票軟件是按1算的
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在征收率從3%,減按1%了,那我給別人開材料專票的話,開票時是按1%開還是3%開呢,這個優(yōu)惠政策對于普票和專票有區(qū)別嗎
你好老師:請問現(xiàn)在有一家小規(guī)模公司,稅率是3%,優(yōu)惠政策是減按1%征收,那開票是按3%開還是1%開,
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
但是我進(jìn)uk選不到1%稅率呢
2022年優(yōu)惠稅率應(yīng)該已經(jīng)結(jié)束了,目前沒有新的優(yōu)惠通知