發(fā)票金額與實(shí)際金額不符,不如實(shí)開具發(fā)票,屬于虛開,盡量避免這種情況。
20萬(wàn)的發(fā)票 如果公司名下開發(fā)票增值稅免稅 ,但是交企業(yè)所得稅,個(gè)人代開發(fā)票交增值稅 和個(gè)人所得稅都要繳嗎
個(gè)人銷售80萬(wàn)的貨給下游公司,讓上游公司開100萬(wàn)的發(fā)票,差的20萬(wàn)算虛開嗎?如果不算虛開,是不是算個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得,需要交個(gè)人所得稅?
老師好!想問(wèn)下,個(gè)人的東西賣給公司,需要開發(fā)票時(shí)交1%的增值稅,即0.99萬(wàn)。暫忽略附加稅。交個(gè)稅是按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得交嗎?比如收入100萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得交100萬(wàn)×10%x20%一10500=9500,這樣算對(duì)嗎
老師,你好!如果公司賬上有20萬(wàn)利潤(rùn),這20萬(wàn)除了交企業(yè)所得稅5000,是不是分配給股東還需要交20%的個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算?以什么標(biāo)準(zhǔn),是按20%直接算,還是按七級(jí)稅率表算,麻煩講一下
個(gè)人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬(wàn)元,需要繳納個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計(jì)入那個(gè)科目呢?還需要申報(bào)個(gè)人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報(bào)民工工資?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做