你好 平常是 借:稅金及附加等 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 等到申報(bào)減免的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入
請問下招用退役軍人,減免增值稅的會計(jì)處理,比如,當(dāng)月銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)1萬,可加計(jì)遞減0.1萬,當(dāng)月使用退役軍人稅收優(yōu)惠減免增值稅0.18萬。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。
企業(yè)招用退役軍人,減免增值稅及附加稅如何做會計(jì)分錄?
老師:公司招用退役軍人減免增值稅.附加稅,稅費(fèi)減免到賬了,會計(jì)分錄怎么做? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入--稅收減免 這樣可以嗎?
企業(yè)招用退役軍人,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料二第六節(jié)怎么計(jì)算題寫?
企業(yè)招用退役軍人,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料二第六列怎么計(jì)算題寫?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?