同學(xué)你好,是的理解正確的
1、某商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)受托代銷某品牌服裝,2019 年 3 月取得代銷收入 9.28 萬元(零售價(jià)), 與委托方進(jìn)行結(jié)算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 1.16 萬元,請(qǐng)計(jì)算該商貿(mào)企業(yè)代銷業(yè)務(wù)應(yīng) 繳納的增值稅。
受托放屬于一般納稅人需要繳納受托代銷商品的增值稅嗎
受托方屬于一般納稅人需要按一般納稅人銷售商品的稅率計(jì)算繳納受托商品的增值稅嗎?
我們是受托代銷一般納稅人企業(yè),我的會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎? 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 借:受托代銷商品款 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(代銷服務(wù)費(fèi)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(代銷服務(wù)費(fèi)*6%) 貸:銀行存款
有一批受托代銷商品,受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模納稅人,在受托方銷售貨物后銷售的增值稅銷項(xiàng)稅是按照一般納稅人的稅率還是小規(guī)模納稅人的稅率?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。