你好,這里的增值稅稅率是多少?是16%嗎??
1、某商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)受托代銷某品牌服裝,2019 年 3 月取得代銷收入 9.28 萬元(零售價), 與委托方進行結(jié)算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 1.16 萬元,請計算該商貿(mào)企業(yè)代銷業(yè)務(wù)應(yīng) 繳納的增值稅。
某商場受托代銷某服裝廠服裝,2022年2月銷售代銷服裝取得零售額20萬元,平價與服裝廠結(jié)算,取得服裝廠開具的增值稅專用發(fā)票,并按合同向服裝廠收取代銷額20%的返還收入4萬元,已知商場與服裝廠均為增值稅一般納稅人,則∶商場當期應(yīng)沖減進項稅額為()萬元。
某市服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年12月份有關(guān)業(yè)務(wù)情況如下 ①購進生產(chǎn)用原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款120000元,稅款15600元。 ②接受某單位捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,稅款2600元。 ③委托某商場代銷服裝,月末收到商場送來的代銷清單,代銷服裝的零售金額為43 900元,服裝廠按零售金額的10%支付給商場代銷手續(xù)費4390元。 ④贈送給某學校學生校服100套,實際成本10000元;該批運動服無同類產(chǎn)品售價。 ⑤上月未抵扣完的進項稅額為16300元。 根據(jù)上述資料,計算該服裝廠當月的增值稅應(yīng)納稅額。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運費30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團加工定做演出服裝,收取加工費和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當月發(fā)票通過勾選認證;(7)月末進行盤點時發(fā)現(xiàn),當月因管理不善造成上月購進的面料被盜,該批面料(已抵扣進項稅額)賬面價值為24萬元,其中運費成本4萬元;(8)上期留抵進項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運費30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團加工定做演出服裝,收取加工費和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當月發(fā)票通過勾選認證;(7)月末進行盤點時發(fā)現(xiàn),當月因管理不善造成上月購進的面料被盜,該批面料(已抵扣進項稅額)賬面價值為24萬元,其中運費成本4萬元;(8)上期留抵進項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
題目沒有說明,但是如果用16%的話就跟答案一樣
你好,如果用16%的話,該商貿(mào)企業(yè)代銷業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=?9.28 萬/1.16*16%—1.16萬=0.12萬