您好!如果是個體戶,經(jīng)營所得征收稅率最低檔稅率也肯定不是3%。

您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進(jìn)去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
發(fā)票開了95萬,老板想繳納所得稅,我說大概是百十來塊得繳納,有個老師教我,你自己算一下,你的成本就等于收入減去45500。按照500乘以3%交稅。這樣我利潤就是45500,最后個體減半增收,只有12.5元,老師,我這哪里出錯了嗎,
老師你好,假如說我們公司2024年年底就是12月份的時候,嗯,假如說我們的收入是500,然后所有的費用合起來是100,然后我們的這個營業(yè)利潤就是400,對吧?嗯,然后嗯我們交了5%的這個企業(yè)所得稅,那就是嗯交了20 30,對吧?我們把這個稅款已經(jīng)交到這個嗯國家稅務(wù)局啦。然后就是我們在嗯匯算2024年企業(yè)所得稅的時候,我不是還有1000塊錢的職工教育經(jīng)費的剩余嗎?嗯,然后就是說嗯假如說我以這個2024年工資總額乘以8%算出來是呃準(zhǔn)許抵扣,假如說是100吧,那是不是嗯我在這個剩余的工會經(jīng)費里面調(diào)減100,嗯,調(diào)減100的話,是不是就意味著嗯我的這個費用就是匯算的時候,這個費用總數(shù)增加了100,就變成收入是500,然后費用就是200了,這樣的話我們交稅,營業(yè)利潤是300,我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢?那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢?
老師您好,公司的一般納稅人平時購買很多繼續(xù)用的配件設(shè)備大約都在幾萬塊錢一兩萬左右兩三萬的這種也不可能開回來發(fā)票了,平時有的是通過現(xiàn)金支付。請問這種入賬可以嗎?我們后期在收的稅匯算的時候去調(diào)整繳納所得稅,但這種白條收據(jù)蓋章的允許入賬嗎。這樣我們屬于小微企業(yè),可以按5%調(diào)整去繳納所得稅,如果不入賬的情況下,我們降低不了利潤。最后公司還得按20%去繳納個稅
老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進(jìn)項發(fā)票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機(jī)申報的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
請問建筑服務(wù)維修費,一張發(fā)票只能開具一行嗎?
老師,我們開票95萬,老板讓交點所得稅,大概一百來塊,我呀填利潤是多少,
老師用他的方法,我一看繳納12.5,這么少,
您好!這個要根據(jù)實際情況定,不能隨便填報!建議按照行業(yè)毛利定。
老師,開了95萬的煤票。
您好!按照實際成本簽報,算利潤,交個稅,是預(yù)交!
啥也沒,本,一個填,
您好!你賣煤肯定有成本,按照前面的算法你應(yīng)該交675元。
老師,可是系統(tǒng)上最后顯示12.5。老板啥也沒給,就安頓開了票。目前就是利潤填多少,我就交稅可以叫100左右,
您好!是的,是預(yù)交,不影響
也就是說明年匯算清繳在具體,老師我也想知道,我到底填多少,就100左右了
您好!按照行業(yè)毛利率吧或者你前面的算法預(yù)交,后面多退少補(bǔ)。
毛利率是多少
您好!根據(jù)你企業(yè)實際來定,現(xiàn)在只是預(yù)交稅款。