你好在自然人扣繳客戶端里面去報(bào) - 先登錄 然后 系統(tǒng)頂部有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得稅怎么報(bào)
老師,這個(gè)個(gè)體經(jīng)營所得怎么計(jì)算呢。求步驟
老師,個(gè)體工商戶得經(jīng)營所得步驟怎么報(bào)?
老師 個(gè)體工商戶經(jīng)營所得在哪里申報(bào) 怎么計(jì)算所得稅?
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營所得年報(bào)怎么申報(bào)
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
然后呢老師,你那邊有圖片么。
沒有圖片,你先進(jìn)去,到了生產(chǎn)經(jīng)營那里,你拍照給我行了,我告訴你怎么填。
進(jìn)來以后這樣了
就是填預(yù)繳,把稅這4到12月稅盤里面的開票金額填進(jìn)去就可以了。
收入總額是不含稅的金額吧。那個(gè)成本費(fèi)用還填嗎。
老師,這里如果做成賺了,是不是就要所得稅呢。是不是和稅務(wù)系統(tǒng)也要統(tǒng)一做的,這個(gè)交了,稅務(wù)系統(tǒng)呢,重復(fù)了,
收入總額是不含稅的金額,成本費(fèi)用你根據(jù)你實(shí)際的工資,費(fèi)用,成本填就可以了,賺了就要交稅,這個(gè)和稅務(wù)局系統(tǒng)不是一種。
老師這意思,稅務(wù)系統(tǒng)就不用再繳納所得稅了吧,
電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)的是增值稅和附加稅,沒有經(jīng)營所得稅。
老師,一萬大概交多少稅。經(jīng)營所得百分之幾十。
你開票金額是多少?一般如果開的少的話,可以把費(fèi)用填多點(diǎn),沖掉就可以了。
開了95萬,老板說少交點(diǎn)所得稅,百十來塊
利潤100萬內(nèi)是減半征收的,你適當(dāng)?shù)陌压べY費(fèi)用成本做點(diǎn)進(jìn)去。
老師利潤如果作,成6000,所得稅就是6000*0.05/2,結(jié)果151.1元是這樣不,
是的,就是按你這樣算的。
老師這個(gè)一個(gè)季度報(bào)一次?
是的,是一個(gè) 季度報(bào)一次,你不記得了,也是可以補(bǔ)報(bào)的。
明白了,謝謝老師,增值稅進(jìn)去沒有百分之一的分類。是不是報(bào)完這個(gè)就有了,全開的1點(diǎn)的。 但是今天先報(bào)增值稅,算是3點(diǎn)的
不報(bào)完這個(gè)也有百分之一的分類的,好像今天還是一個(gè)點(diǎn)。