您好 初次購買稅控盤費用以及以后各年的技術(shù)維護費,發(fā)票不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人是都給開普票,不會給專票 如果開了普票一般納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款這分錄是普票價稅合計全額
老師 一般納稅人向小規(guī)模納稅人開發(fā)票用普票還是專票 是用13的稅率嗎? 如果一般納稅人開的是普票 做賬的話是借記 銀行存款 貸記 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額13%嗎
一般納稅人收到普通發(fā)票,不管稅費,直接全部計入購買的貨物或服務(wù)的成本里,如果是小規(guī)模納稅人,收到的普通發(fā)票,還是要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
我們這邊是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發(fā)票,會計說要普通發(fā)票可以,是不是現(xiàn)在要那邊重新開具普通發(fā)票呢
初次購買稅控盤費用以及以后各年的技術(shù)維護費,發(fā)票不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人是不是都給開普票,不會有專票一說呀?如果開了普票那一般納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款這分錄是普票價稅合計全額還是只是增值稅的金額呢?
稅控盤280元是不是都是開的普票,,然后小規(guī)模這個280元可以做費用,一般納稅人這個280元可以完全抵扣增值稅
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
老師那報表申報時一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是在哪里填寫呀?
小規(guī)模納稅人填寫主表應(yīng)納稅額減征額欄次 一般納稅人填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄