增值稅納稅申報(bào)表的7欄是當(dāng)月的出口額,不是當(dāng)月單證收齊的銷售額。 而出口退稅申報(bào)的報(bào)表填的依舊是當(dāng)月單證收齊的銷售額。 但是出口退稅申報(bào)表那欄收齊的銷售額現(xiàn)在有3行,分別是當(dāng)期、本年累計(jì)、與增值稅納稅申報(bào)表差。 其中本年累計(jì)和與增值稅納稅申報(bào)表差的合計(jì)數(shù)字剛好等于累計(jì)本年出口額,也可以說是剛好等于增值稅申報(bào)報(bào)的第7欄累計(jì)數(shù)。(假設(shè)上年全部收齊,不然上年遺留下來未收齊的出口,會(huì)導(dǎo)致不會(huì)相等的) 稅負(fù)率是按照增值稅申報(bào)表的銷售額來計(jì)算的。
生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成還是手動(dòng)填寫?生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成還是手動(dòng)填寫?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個(gè)增值稅申報(bào)表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)出口退稅金額和增值稅報(bào)表主表的第7行的出口銷售額要一致嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報(bào)7月的增值稅申報(bào)表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
12月開了出口發(fā)票,并且增值稅報(bào)表上也有數(shù)據(jù),但是沒做出口退稅申報(bào)(單證也已經(jīng)收齊)1月份也有出口,1月份申報(bào)出口退稅的時(shí)候可以把12月份沒有申報(bào)出口退稅的銷售額一起申報(bào)出口退稅嗎?
也就是增值稅報(bào)表上的出口銷售額對(duì)應(yīng)的出口退稅申報(bào)表里的出口退稅額申報(bào)期不一致,這樣可不可以?
可以一起申報(bào),期數(shù)不一致沒關(guān)系!
謝謝老師
不客氣,祝您工作順利