那你現(xiàn)在收到就做預(yù)收賬款處理,后面開票的時(shí)候再從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入收入。
老師 打擾了 對(duì)方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬元發(fā)票 2020.1.6對(duì)公賬戶給對(duì)方轉(zhuǎn)過去1萬元,我現(xiàn)在賬怎么處理 跨年的業(yè)務(wù) 12月份的賬剛好沒結(jié)賬,12月份的賬 借:銷售費(fèi)用 維修費(fèi) 1萬 貸: 應(yīng)付賬款1萬 1月份借應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師你好,請(qǐng)問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對(duì)方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
本月12月份企業(yè)銷售已經(jīng)收款10萬,但是對(duì)方企業(yè)12月份不需要發(fā)票,我們?cè)趺醋鲑~呢? 對(duì)方說2022年1月份在開發(fā)票給他
老師,我單位總應(yīng)收賬款20萬,是從去年12月份到今年6月份的,我已經(jīng)把發(fā)票開給對(duì)方了,對(duì)方的意思是因?yàn)楹贤蛑荒芙o結(jié)今年1月份到6月份的應(yīng)收帳款,等開會(huì)之后他們?cè)俳Y(jié)去年12月份的,這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀?
老師,公司有一批貨品在12月已經(jīng)出庫給了對(duì)方了。但是我們沒給對(duì)方開發(fā)票。在1月給對(duì)方開的發(fā)票,那我做12月份帳的時(shí)候,那筆成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是放在1月再結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
會(huì)計(jì)分錄怎么做
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)代增值稅。