久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

4.11月8日交納上月應(yīng)交未交稅費87401元。5.11月10日向開元物流有限公司支付本月產(chǎn)品銷售的運輸費20000元,裝卸費5000元,向大華保險有限公司支付本月產(chǎn)品銷售的運輸保險費10000元,均用銀行存款支付。另外,計提臨時銷售人員工資25000元。不考慮相關(guān)稅費。6.11月12日購進(jìn)原材料一批110000元,增值稅稅額為14300元,款項以銀行存款支付。7.11月16日生產(chǎn)領(lǐng)用原材料281000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用153000元,生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用20000元,行政管理部門領(lǐng)用78000元,銷售部門領(lǐng)用30000元。

2021-12-30 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-30 14:54

你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅87401 ? ? 貸:銀行存款87401 借:銷售費用35000 ? ? 貸:銀行存款35000 借:銷售費用25000 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬25000 借:原材料110000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)14300 ? ? 貸:銀行存款124300 借:生產(chǎn)成本153000 ? ? ? ?制造費用20000 ? ? ? 管理費用78000 ? ? ? 銷售費用30000 ? ?貸:原材料281000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅87401 ? ? 貸:銀行存款87401 借:銷售費用35000 ? ? 貸:銀行存款35000 借:銷售費用25000 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬25000 借:原材料110000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)14300 ? ? 貸:銀行存款124300 借:生產(chǎn)成本153000 ? ? ? ?制造費用20000 ? ? ? 管理費用78000 ? ? ? 銷售費用30000 ? ?貸:原材料281000
2021-12-30
你好 8 借,生產(chǎn)成本A50000 借,制造費用20000 借,管理費用20000 借,銷售費10000 貸,原材料100000 9 借,管理費用3500 貸,銀行存款3500 10 借,制造費用900 貸,庫存現(xiàn)金900 11 借,生產(chǎn)成本A60000 借,生產(chǎn)成本B40000 借,制造費用20000 借,管理費用60000 貸,應(yīng)付職工薪酬180000 12 借,銷售費用900 貸,庫存現(xiàn)金900 13 借,應(yīng)收票據(jù)565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷65000 14 借,銀行存款50000 貸,其他業(yè)務(wù)收入50000 15 借,銷售費用1000 貸,庫存現(xiàn)金1000 16 借,應(yīng)收賬款88140 貸,主營業(yè)務(wù)收入78000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷10140
2020-06-30
你好,請把題目完整發(fā)一下
2021-04-20
你好 5、12月10日,收到星星公司交付的機器設(shè)備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費1000元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 9、12月30日,分配本月材料費用,本月領(lǐng)用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料40000元、B產(chǎn)品領(lǐng)用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領(lǐng)用2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 10、12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中生產(chǎn)車間折日費8000元、管理部門折舊費2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
2022-12-22
你好 要計算什么業(yè)務(wù)的
2023-11-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×