你好 8 借,生產(chǎn)成本A50000 借,制造費(fèi)用20000 借,管理費(fèi)用20000 借,銷售費(fèi)10000 貸,原材料100000 9 借,管理費(fèi)用3500 貸,銀行存款3500 10 借,制造費(fèi)用900 貸,庫存現(xiàn)金900 11 借,生產(chǎn)成本A60000 借,生產(chǎn)成本B40000 借,制造費(fèi)用20000 借,管理費(fèi)用60000 貸,應(yīng)付職工薪酬180000 12 借,銷售費(fèi)用900 貸,庫存現(xiàn)金900 13 借,應(yīng)收票據(jù)565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷65000 14 借,銀行存款50000 貸,其他業(yè)務(wù)收入50000 15 借,銷售費(fèi)用1000 貸,庫存現(xiàn)金1000 16 借,應(yīng)收賬款88140 貸,主營業(yè)務(wù)收入78000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷10140
8.11日,本月領(lǐng)用甲材料100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用50000元,車間領(lǐng)用20000元,管理部門領(lǐng)用20000元,銷售部門領(lǐng)用10000元。9.12日,用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的車間設(shè)備修理費(fèi)3500元。10.12日,用現(xiàn)金900元購買車間辦公用品。11.13日,金陽公司該月應(yīng)付職工工資共計180000元,其中制造A產(chǎn)品工人工資60000元,制造B產(chǎn)品工人工資40000元,車間管理人員工資20000元,公司行政管理人員工資60000元。12.14日,以現(xiàn)金900元支付銷售門市部的辦公費(fèi)用。13.15日,向東方工廠銷售A產(chǎn)品100臺,每臺售價5000元,注明A產(chǎn)品價款500000元,增值稅額65000元,全部款項收到一張已承兌的含全部款項的商業(yè)匯票。14.15日,對外出租空閑廠房取得租金收入50000元。15.16日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)及搬運(yùn)費(fèi)1000元。16.17日,銷售B產(chǎn)品一批,價款78000元,增值稅進(jìn)項稅額10140元,款項尚未收到。17.28日,結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本10
4.11月8日交納上月應(yīng)交未交稅費(fèi)87401元。5.11月10日向開元物流有限公司支付本月產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)20000元,裝卸費(fèi)5000元,向大華保險有限公司支付本月產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸保險費(fèi)10000元,均用銀行存款支付。另外,計提臨時銷售人員工資25000元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)。6.11月12日購進(jìn)原材料一批110000元,增值稅稅額為14300元,款項以銀行存款支付。7.11月16日生產(chǎn)領(lǐng)用原材料281000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用153000元,生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用20000元,行政管理部門領(lǐng)用78000元,銷售部門領(lǐng)用30000元。
大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會計分錄:10.10月15日車間報銷辦公用品費(fèi)300元,公司報銷辦公用品費(fèi)500元,均以現(xiàn)金支付。11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。12.10月16日購入不需安裝設(shè)備一臺,價款200000元,增值稅額26000元,款項以銀行存款支付。13.10月20日以銀行存款支付贊助費(fèi)50000元。14.10月22日用銀行存款支付水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)車間耗用水電費(fèi)4000元,管理部門耗用水電費(fèi)1000元,銷售部門耗用水電費(fèi)1000元。15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。17.10月25日,計算出本月應(yīng)交所得稅5000元。18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。
2-、資料:大華公司2020年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):8.2020年7月31日,本月領(lǐng)用原材料的實際成本為250000元。其中,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用80000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用70000元,生產(chǎn)車間--般耗用20000元,管理部門領(lǐng)用10000元,銷售部門領(lǐng)用70000元。9.2020年7月31日,計提本月應(yīng)付工資540000元。其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為200000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為160000元,車間管理,人員工資為60000元,廠部管理人員工資為80000元,銷售部門人員工資為40000元。10.2020年7月31日,發(fā)放職工困難補(bǔ)助2000元,以銀行存款支付。會計分錄怎么寫
告訴我材料一批,價款40000元,增值稅稅款5200元,以銀行存款付50%貨款,余額暫欠 以上現(xiàn)金支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi)600元 上述材料驗收入庫轉(zhuǎn)結(jié)其采購成本 從銀行提取現(xiàn)金20000元 一現(xiàn)金20000元發(fā)放本月職工工資 領(lǐng)用材料136400元,其中,a產(chǎn)品耗用81000元 B產(chǎn)品耗用43500元,車間修理費(fèi)用6400元,公司行政管理部門耗用5500元 以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)2000元 銷售a產(chǎn)品500件,價款80000元 增值稅稅款10400元,款項已收到,并存入銀行 以銀行存款支付生產(chǎn)設(shè)備修理費(fèi)2500元,咨詢費(fèi)用2000元 銷售b產(chǎn)品500件價款50000元,增值稅稅款6500元,款項尚未收到 以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品包裝費(fèi)1400元分配本月應(yīng)付電費(fèi)7000元,其中a產(chǎn)品耗用3000元,產(chǎn)品好用2500元,車間好用1000元,公司行政管理部門耗用500元 分配本月職工工資40000元,其中生產(chǎn)a產(chǎn)品工人工資15000元 產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資1700元,公司行政管理人員工資3300元
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
17.28日,結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本100000元。(老師,還有一個沒有打完)
你好 借,主營業(yè)務(wù)成本100000 貸,庫存商品100000