依描述,B公司應(yīng)該承擔(dān)附加稅=(241237-32511)*6%*12%=1502.83元
A公司幫B公司開(kāi)票241237元;B公司欠A公司32511元,然后A公司收到貨款241237元后,沖減B公司應(yīng)付A公司的32511元之后付款208726元,兩家開(kāi)票對(duì)沖的稅率是6%,那B公司應(yīng)該承擔(dān)多少的附加稅給A公司?
老師 A公司給B開(kāi)票10萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi),B公司通過(guò)保理商C公司付款給A,A公司實(shí)際收到9萬(wàn)元銀行轉(zhuǎn)賬,收到保理商C公司開(kāi)給A公司的1萬(wàn)元保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票。那么這1萬(wàn)元保理手續(xù)費(fèi)A公司是沖應(yīng)收賬款-B公司,還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
我是要做b公司的會(huì)計(jì)分錄:a公司是b公司的客戶,a公司是欠b公司的錢(qián),a公司是代b公司付貨款給b公司的供應(yīng)商C公司,然后a實(shí)際只欠b公司7萬(wàn)元,然后b公司要退回a公司3萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么樣做
我是要做b公司的會(huì)計(jì)分錄:a公司是b公司的客戶,a公司是欠b公司的貨款,a公司是代b公司付貨款給b公司的供應(yīng)商C公司10萬(wàn),然后a實(shí)際只欠b公司7萬(wàn)元,然后b公司要退回a公司,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么樣做
我是要做b公司的會(huì)計(jì)分錄:a公司是b公司的客戶,a公司是欠b公司的錢(qián),a公司是代b公司付貨款給b公司的供應(yīng)商C公司10萬(wàn),然后a實(shí)際只欠b公司7萬(wàn)元,然后b公司要退回a公司,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么樣做b付貨款c公司時(shí),會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付賬款10貸:應(yīng)收賬款10但是a公司只欠b公司7萬(wàn),b公司要返還a公司3萬(wàn)元,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么樣做
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
241237-32511這個(gè)錢(qián)我們是有開(kāi)發(fā)票過(guò)去的哦
241237元是你們開(kāi)給B的, 32511是B開(kāi)給你們的。 都是專票,那最后B公司不需要交增值稅,不需要交附加 A需要交增值稅與附加
32511元并沒(méi)有開(kāi)票哦,是這個(gè)241237元減去32511元才開(kāi)發(fā)票的
意思是按208726元,A開(kāi)票給B的?
還是按241237元,A開(kāi)票給B的?
按你的描述,是按241237元,A開(kāi)票給B。
A幫B公司代開(kāi)出去的發(fā)票是241237元,B公司與A公司有交易然后欠款32511元,A到款后減去B公司所欠32511元后付款給B公司208726元,那B公司該承擔(dān)A公司多少附加稅和企業(yè)所得稅稅?
32511元若沒(méi)有開(kāi)票,B公司該承擔(dān)A公司附加稅=241237*6%*12%=1736.91元