可以那么做哈,也可以根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)來做
老師好,公司里面有支出,沒有發(fā)票,只有收據(jù),簡單的操作應(yīng)該是沒有發(fā)票的不能入外賬 但是按照合規(guī)的操作,是不是不管收據(jù)還是發(fā)票,都應(yīng)該入賬,年終匯算清繳把沒有發(fā)票的調(diào)整出來?
老板拿了些因公司業(yè)務(wù)需要的開支單據(jù)來,有些發(fā)票內(nèi)容是餐飲,打車費(fèi)等票,有些是沒有發(fā)票的支出,老板要求這些開支要登賬,但是錢不用付給老板報(bào)銷,會(huì)計(jì)上要怎么做賬?
物業(yè)公司收到供水公司開具的普通發(fā)票。物業(yè)公司給底商租戶開據(jù)水費(fèi)專用發(fā)票可以嗎?是不是只要出專用發(fā)票就要交專用發(fā)票對應(yīng)的增值稅?另外污水費(fèi)沒有收到發(fā)票,只有收據(jù)??梢蚤_據(jù)專用發(fā)票嗎?
老師,公司的有些費(fèi)用開銷,沒有發(fā)票,只有收據(jù),是不是應(yīng)該做營業(yè)外支出?
老師您好,公司有些費(fèi)用支出實(shí)在沒有發(fā)票,只有收據(jù)呢賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個(gè)580萬可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對方開來的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
這樣啊,比如說是產(chǎn)品的研究開發(fā)費(fèi),那可以做銷售費(fèi)用?
這個(gè)不行的哈,不要混淆概念哈,因?yàn)槭論?jù)不能稅前扣除,但是,單位必須給報(bào)賬,所以,計(jì)入營業(yè)外支出是權(quán)宜之計(jì)。
好的,那有些收據(jù)都沒有的,咋辦?
那就沒法處理了哈。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)