你好 是求納稅調(diào)整金額嗎? 可能是網(wǎng)絡(luò)問題 我看到是倒:營業(yè)收入1500萬元,該企業(yè)2020年度其他有關(guān)情 況如下: (1)取得國債利息收入12萬元。 (2)本年度列支合理的工資400萬元,當(dāng)年發(fā)生 工會(huì)會(huì)費(fèi)15萬元,職工福利費(fèi)80萬元,職工教育 經(jīng)費(fèi)40萬元。 (3)銷售費(fèi)用中列支廣告費(fèi)300萬元。 (4)管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元。 (5)企業(yè)支付贊助支出12萬元。
安康企業(yè)是國內(nèi)生產(chǎn)型企業(yè),為增值稅一般納稅人。2020年取得主營業(yè)務(wù)收入4800萬元,其他業(yè)務(wù)收入800萬元,營業(yè)外收入48萬元,投資收益90萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本2800萬元,其他業(yè)務(wù)成本400萬元,營業(yè)外支出180萬元;營業(yè)稅金及附加458萬元,管理費(fèi)用400萬元,銷售費(fèi)用1000萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元。企業(yè)發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下: (1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出40萬元。 (2)廣告費(fèi)支出900萬元。 (3)工資薪金總額800萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬元職工福利費(fèi)122萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)25萬元。 (4)通過教育部門捐贈(zèng)80萬元,用于小學(xué)圖書館建設(shè);非廣告性質(zhì)贊助支出20萬元。 根據(jù)上述資料,按照下列順序回答問題
某居民企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè),20×7年全年有關(guān)資料如下:取得產(chǎn)品銷售收入4,600萬元(不含增值稅),產(chǎn)品銷售成本1,700萬元,期間費(fèi)用300萬元,營業(yè)外支出61萬元,稅金及附加18萬元。利息收入50萬元,包括20萬元國債利息收入及30萬元存款利息收入,沒有做收入處理。實(shí)際發(fā)放員工工資薪金500萬元。發(fā)生職工福利費(fèi)支出43萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)支出21萬元。發(fā)生廣告宜傳支出166萬元。實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)48萬元,全部在費(fèi)用中列支。通過紅十字會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)22萬元,在營業(yè)外支出中列支。請計(jì)算該公司2007年應(yīng)納稅所得額
營業(yè)收入1500萬元,該企業(yè)2020年度其他有關(guān)情 況如下: (1)取得國債利息收入12萬元。 (2)本年度列支合理的工資400萬元,當(dāng)年發(fā)生 工會(huì)會(huì)費(fèi)15萬元,職工福利費(fèi)80萬元,職工教育 經(jīng)費(fèi)40萬元。 (3)銷售費(fèi)用中列支廣告費(fèi)300萬元。 (4)管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元。 (5)企業(yè)支付贊助支出12萬元。
某企業(yè)2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:主營業(yè)務(wù)收入4000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,主營業(yè)務(wù)成本1800萬元,其他業(yè)務(wù)成本400萬元。發(fā)生銷售費(fèi)用1340萬元(其中廣告費(fèi)900萬元),管理費(fèi)用960萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬元,營業(yè)稅金及附加80萬元,營業(yè)外收入140萬元,營業(yè)外支出100萬元(其中含通過紅十字會(huì)捐款60萬元,支付稅收滯納金12萬元),計(jì)入成本、費(fèi)用中實(shí)發(fā)工資總額為300萬元,發(fā)生職業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元,職工福利費(fèi)支出46萬元,職工教育費(fèi)30萬元,黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為3萬元已知(企業(yè)所得稅率為25%)請回答下列問題:(1)該企業(yè)年度利潤總額為()萬元A.40B.-22C.340d.300(2)該企業(yè)2020年實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)支出應(yīng)調(diào)增()萬元A.750B.150c.-150d.200(3)該企業(yè)2020年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出應(yīng)調(diào)增()萬元A.25B.18C.5D.12(4)2020年實(shí)際發(fā)生工資及四項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)調(diào)增()萬A.6.5B.10C.8D.11(5)計(jì)算該企業(yè)2020年實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額
某公司2021年?duì)I業(yè)收入2000萬元;銷售費(fèi)用385萬元,其中,廣告費(fèi)325萬元;管理費(fèi)用300萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元;在成本、費(fèi)用中列支的實(shí)發(fā)工資150萬元,撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)15.5萬元。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算分析下列支出的納稅調(diào)整額(1)廣告費(fèi):(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi):
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
如果是 營業(yè)收入1500萬元,該企業(yè)2020年度其他有關(guān)情 況如下: ?(1)取得國債利息收入12萬元。---免稅,調(diào)減金額12萬元 ?(2)本年度列支合理的工資400萬元, 當(dāng)年發(fā)生 工會(huì)會(huì)費(fèi)15萬元,所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為工資的2%,400*0.02=8萬元,調(diào)增7萬元職工福利費(fèi)80萬元,所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為工資的14%,400*0.14=56萬元,調(diào)增80-56=24萬元職工教育 經(jīng)費(fèi)40萬元。所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為工資的8%,400*0.08=32萬元,調(diào)增8萬元 ?(3)銷售費(fèi)用中列支廣告費(fèi)300萬元。所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為收入的15%,1500*0.15=225萬元,調(diào)增75萬元 ?(4)管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元。得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為收入的0.5%或是實(shí)際發(fā)生額60%低的,1500*5/1000=7.5萬云,20*0.6=12萬元,選7.5萬元,調(diào)增20-7.5=12.5萬元?(5)企業(yè)支付贊助支出12萬元。--不可以扣除,全額調(diào)增12萬元