1代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 (138000 %2B132300)/(1-0.3)*0.3=115842.86
如圖所示,解答圖中的問題,謝謝老師
如圖所示,請(qǐng)老師解答謝謝
如圖所示請(qǐng)老師解答謝謝了
如圖所示,請(qǐng)老師解答謝謝
具體題目如圖所示,求老師解答,謝謝!
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
2應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 830000/1.13*0.56%2B23*150-115842.86=298934.57
借委托加工物資132300 貸原材料132300
借委托加工物資138000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)17940 貸銀行存款155940
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅115842.86 貸銀行存款115842.86
借銀行存款830000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入734513.27 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅95486.73
結(jié)束了嗎老師
老師方便在解答一題嗎
新問題需要從新提問的
老師就之前哪個(gè)問題,他煙絲是外購(gòu)的算稅是不是變化了
外購(gòu)煙絲要抵扣稅,幫我重新算一下
題目沒有說(shuō)要抵減消費(fèi)稅,我后邊抵減了
老師哪個(gè)1.13*0.56,1.13是什么數(shù)值啊
1.13是1%2B13%剔除增值稅這里
外購(gòu)煙絲不是可以抵扣嗎,需要分開計(jì)算嗎
為什么要×150啊
老師行嗎還不在
卷煙從量計(jì)征是一箱150