如果你們是一般納稅人,可以選擇全額征稅,那就是6%稅率,這種情況下可以抵扣進項 差額的話就是5%稅率,公司不能抵進項
老師你好,我們是人力資源有限公司,請問怎么開差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟代理服務,勞務派遣,人力資源外包才能開差額票
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對方用人單位,請問我開發(fā)票差額征稅,稅率開人力資源服務稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
老師 勞務派遣和人力資源是不是差額征稅
你好老師,我想咨詢一下勞務外包服務是否也可以選擇差額繳稅的方式,我知道勞務派遣是可以差額征收的,但是發(fā)票頁面上如果打上勞務外包,稅率是多少呢,一般納稅人!
老師你好,我咨詢一下人力資源勞務派遣。稅率是多少?是差額征收嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
差額只能開普票嗎?
差額部分是可以開專票的
老師員工合同是和我們公司簽嗎?工資和社保是用工單位支付嗎?
勞務派遣就是該員工與你們公司簽訂的勞動合同。你們派他去其他公司工作,收到的錢減去其他公司給他支付的工資社保做差額開票就行