如果你們是一般納稅人,可以選擇全額征稅,那就是6%稅率,這種情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 差額的話就是5%稅率,公司不能抵進(jìn)項(xiàng)

老師你好,我們是人力資源有限公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),勞務(wù)派遣,人力資源外包才能開(kāi)差額票
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對(duì)方用人單位,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)發(fā)票差額征稅,稅率開(kāi)人力資源服務(wù)稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
老師 勞務(wù)派遣和人力資源是不是差額征稅
你好老師,我想咨詢(xún)一下勞務(wù)外包服務(wù)是否也可以選擇差額繳稅的方式,我知道勞務(wù)派遣是可以差額征收的,但是發(fā)票頁(yè)面上如果打上勞務(wù)外包,稅率是多少呢,一般納稅人!
老師你好,我咨詢(xún)一下人力資源勞務(wù)派遣。稅率是多少?是差額征收嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


差額只能開(kāi)普票嗎?
差額部分是可以開(kāi)專(zhuān)票的
老師員工合同是和我們公司簽嗎?工資和社保是用工單位支付嗎?
勞務(wù)派遣就是該員工與你們公司簽訂的勞動(dòng)合同。你們派他去其他公司工作,收到的錢(qián)減去其他公司給他支付的工資社保做差額開(kāi)票就行