您好,是可以的,沒問題

老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,銷售商品主營業(yè)務公司,六月份成立的馬上要申報企業(yè)所得稅了,公司經(jīng)營開票收入一直未開票然后購進的商品也被開成本票,像這種做賬的話可以按實際業(yè)務做不開票收入和不開票成本記賬嗎?申報企業(yè)所得稅時,不開票成本記賬全部金額再做調增申報企業(yè)所得稅。
是這樣的,我剛剛去個醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務軟件。現(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結轉成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結轉成本。老師,如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了,當月核算未開票收入,次月得對應上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進項稅額3000元,而且這張發(fā)票我認證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因為我們公司新成立,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務報表申報?這樣可以嗎
老師,小規(guī)模納稅人,如果進貨商品是欠著供應商的,也沒有給我開發(fā)票,已入庫,也已售出。我在做賬時可以記賬為成本費用嗎?如果供應商下個月才給開票,就是報企業(yè)所得稅的時候有個主營業(yè)務成本,可以記在本季度嗎?
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務公司買了一辦公樓 開了票進來專票 樓的話暫時沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請問老師,可以把電費的進項稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團平臺返還給商家的平臺服務費應計入主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入?
老師如果賬戶凍結原因,子公司來代收付所有收支。有什么風險?收入,工資,稅金。費用支出。需要注意什么?法律,稅務風險,工資這些風險可控嗎
學校之前學費只開了事業(yè)單位點收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對方確認嗎?
老師請問這樣操作后還會有涉稅風險嗎
您好,是沒有風險的