您好!企業(yè)所得稅廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)為年銷(xiāo)售收入的15%,不足抵扣部分可以向后結(jié)轉(zhuǎn)扣除,故可扣除費(fèi)用為7500元!會(huì)計(jì)上已扣除30000,要調(diào)整應(yīng)納稅所得額22500。

請(qǐng)問(wèn)老師,去年的彌補(bǔ)以前年度虧損30000元,我們季度可以扣彌補(bǔ)多少企業(yè)所得稅
老師好,我們今年收入150000,廣告支出30000,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣多少企業(yè)所得稅?怎么算?
請(qǐng)問(wèn)我公司年收入150000.開(kāi)業(yè)時(shí)候裝監(jiān)控,取得一張2200的監(jiān)控發(fā)票,取得30000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬做分錄,怎么核算企業(yè)所得稅抵扣?
周老師 我們是房開(kāi)企業(yè) 我要匯算年度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我們房開(kāi)始預(yù)售階段沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入 那么廣告費(fèi)用是全額抵扣嗎?招待費(fèi)按照60抵扣嗎?
計(jì)算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若不是,請(qǐng)計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請(qǐng)說(shuō)出具體理由。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?


老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?收入150000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)35000.怎么算?
您好,企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)為招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的60%與銷(xiāo)售收入的0.5%低者作為標(biāo)準(zhǔn),稅前可扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)=35000*60%=21000,與150000*0.5%=750元,兩者低者,即750元,會(huì)計(jì)上已在管理費(fèi)用列支35000,需要調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額34250元。