同學(xué)你好,21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票,可以放在22年進(jìn)賬,但不能進(jìn)行抵扣22年企業(yè)所得稅。最好做在21年,22年計(jì)提折舊就行了。
2018年12月28日開具的增值稅專用發(fā)票,能不能在2019年12月25日進(jìn)行抵扣
餐飲行業(yè)2019年11月份認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,啊020年10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,沖紅重開,重開的增值稅專用發(fā)票可以在以后年度用于抵扣嗎?
2020年12月收的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng),放到2021年2月在抵扣可以嗎?
提供生活服務(wù)20年增值稅免稅,21年1月取得所屬期20年12月的成本費(fèi)用專票(開票日期為21年1月),進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣嗎?
21年開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進(jìn)行抵扣企業(yè)所得稅和進(jìn)賬么
請教一下老師:公司為一般納稅人,租賃了一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場用于出租,只負(fù)責(zé)收取租金;另外在成立一家物業(yè)管理公司(小規(guī)模),處理物業(yè)管理費(fèi)、代收水電費(fèi),只是把物業(yè)管理這份分出來,成立一家小規(guī)模,簽訂委托物業(yè)管理合同簽嗎?一般納稅人公司跟小規(guī)模公司是開專票還是普票???6個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,印花稅,是需要手工填寫數(shù)據(jù),還是稅局也會自動(dòng)推送數(shù)據(jù)?
老師 我準(zhǔn)備從公戶轉(zhuǎn)兩萬出來 您上次說轉(zhuǎn)到退休的老年人卡里 這個(gè)老年人的身份有要求嗎 比如之前在單位上工作過的還是找一個(gè)之前從事自由行業(yè)的老年人呀 哈哈哈
(IRR-16%)/(18%-16%)=(0-6.12)/(-3.17-6.12),求得IRR=17.32% 老師,這個(gè)是怎么解出來的
老師,個(gè)體戶核定征稅是不是有個(gè)固定的稅額交稅?不是增值稅,是經(jīng)營所得稅
員工體檢費(fèi)應(yīng)計(jì)入員工福利費(fèi)嗎?
請問下公司老板把自己的個(gè)人支出到公司報(bào),這種會怎么樣
您好,老師,想問下財(cái)務(wù)管理的公式中:當(dāng)年外部籌資量為什么=當(dāng)年資金需求總量-上年資金需求總量-當(dāng)年新增留存收益?
像這種稅務(wù)代開的發(fā)票,開多少金額以下免增值稅?
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
是這樣的老師,本公司21年抵扣基本都已滿足了,但是4S店已經(jīng)在本月給我們開具了新車銷售增值稅專用發(fā)票,老板想讓我抵扣22的企業(yè)所得稅和進(jìn)賬可以操作么
同學(xué)你好,可以操作,但是有風(fēng)險(xiǎn),不稽查沒事,稽查就會罰款,交滯納金的。
老師可以麻煩告知有哪方面的風(fēng)險(xiǎn)嘛
同學(xué)你好,風(fēng)險(xiǎn),就是稅務(wù)稽查就會罰款,交滯納金的。
具體的操作方法可以麻煩告知嘛,非常感謝
同學(xué)你好,具體做法就是說21月12月這張發(fā)票不入賬,22年1月份按1月的發(fā)票直接入賬就行了。
但是發(fā)票實(shí)際開具日期為12月份開具也是沒有問題的對么
同學(xué)你好,不對,有風(fēng)險(xiǎn)的。就是我說的上面的風(fēng)險(xiǎn)。