你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的,然后報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷(xiāo)售方 然后銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
12月收到供貨方開(kāi)具的以前已經(jīng)抵扣的紅字發(fā)票,做賬是12月賬里做一筆紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出,還是紅字沖銷(xiāo)呢,報(bào)稅的話(huà)影響嗎
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷(xiāo)售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師 8月份開(kāi)出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒(méi)收到紅字發(fā)票 11月對(duì)方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題 于是撤銷(xiāo)之前的重新開(kāi)了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
老師,麻煩問(wèn)下,我們公司12月份開(kāi)的紅字發(fā)票申請(qǐng)單給供應(yīng)商,供應(yīng)商到1月開(kāi)給我們紅字發(fā)票可以嗎?我是在12月所屬期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是等1月收到紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝
勾選那里不用操作吧
你好不需要操作其他的。