你好,如果沒(méi)有填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,實(shí)發(fā)工資七千元按道理是需要扣稅的,有一些特殊情況比如上年總收入不到六萬(wàn) 那么扣稅可以按累計(jì)達(dá)到六萬(wàn)前不扣稅!
老師,我們5月工資社保扣款9401.57元跟5月實(shí)際繳納的社??劭?320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個(gè)員工的社保,385.31又是多扣另外一個(gè)員工的社保,下個(gè)月工資都要?dú)w還給他們的,924.75是員工繳納部分,因?yàn)樗x職了,公司不給他承擔(dān)社保費(fèi)了,但是他通過(guò)公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個(gè)員工補(bǔ)繳3月未交的社保的額,那這個(gè)賬怎么做???
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢(qián),五月份扣了我600多塊錢(qián),六月份扣了我700多塊錢(qián),七月份扣了我300塊錢(qián),她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
老師 請(qǐng)問(wèn)公司社保今年一直沒(méi)交 每個(gè)月實(shí)際發(fā)工資時(shí)都有扣除 我們私戶發(fā)的工資之前一直都是 個(gè)人所得稅并沒(méi)有體現(xiàn)社保 現(xiàn)在補(bǔ)繳了 請(qǐng)問(wèn)職工這一部分計(jì)入什么科目呢 分錄怎么寫(xiě)呀 當(dāng)時(shí)錢(qián)已經(jīng)扣除了
老師好,咨詢一下,我們扣了社保發(fā)6500元都要交一點(diǎn)個(gè)稅,可是我有個(gè)朋友,他說(shuō)他每個(gè)月到卡上的錢(qián)七千元,也沒(méi)有附加扣除,怎么不交一分錢(qián)?這是什么鬼啊
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒(méi)有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來(lái)那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢(qián)給我退到公戶了,(我以他們沒(méi)有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
今年與上年還有什么關(guān)系啊
有些人收入不穩(wěn)定前期收入較多,后期沒(méi)有收入,避免前幾個(gè)月要交稅,后幾個(gè)月沒(méi)有收入,最終匯算清繳需要退稅,所以政策 規(guī)定要是前一年收入不到六萬(wàn) ,那么你預(yù)交個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)收入不滿六萬(wàn)前都不用預(yù)交!
那如果前十年沒(méi)有工作,后十年都可以累計(jì)?
還是不對(duì),他今年345三個(gè)月發(fā)了三萬(wàn),6月份起每個(gè)月七千,也超過(guò)了呀
個(gè)稅工資薪金所得所得是按月預(yù)交,年終匯算清繳,是以年作為清算單位的。為避免一年中前期交稅,后期退稅繁瑣的手續(xù),前一年總收入不滿6萬(wàn),則第二年計(jì)算個(gè)稅預(yù)交的時(shí)候減除費(fèi)用直接按減除6萬(wàn)再計(jì)算需要預(yù)交的個(gè)稅,收入本年不足六萬(wàn)的時(shí)候就不需要預(yù)交。比如2020年總收入沒(méi)有到六萬(wàn),2021年3/4/5月每月一萬(wàn)元,6月7000元,累計(jì)不滿6萬(wàn),就不需要繳納個(gè)稅。相反要是2020年收入超過(guò)六萬(wàn),就不適應(yīng)本規(guī)則,那么2021年六月收入要按七級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算交稅