你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你是想計(jì)算銷項(xiàng)稅額,還是說想寫會(huì)計(jì)分錄。
本月將一批新產(chǎn)品作為禮物贈(zèng)送給自己的客戶,該批產(chǎn)品無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格已知,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為一萬元,成本利潤率為10%
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:僵尸這一批印說先產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售將使這一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格,計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
2月24日企業(yè)將一批自產(chǎn)的新產(chǎn)品對(duì)其他單位投資,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,該批產(chǎn)品成本為45000元,成本利潤率為10%,增值稅稅率13%。
(4)本月將一:批新產(chǎn)品作為禮物贈(zèng)送給自己的客戶,該批產(chǎn)品無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格,已知該批產(chǎn)品實(shí)際成本為12000元,成本利潤率為10%。會(huì)計(jì)分錄
3甲公司為增值稅一般納稅人,2021年4月將一批新研制的產(chǎn)品贈(zèng)送給老客戶,甲公司無同類產(chǎn)品,其他公司也無同類產(chǎn)品。已知該批產(chǎn)品不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,生產(chǎn)成本為10萬元,成本利潤率為10%,增值稅稅率為13%。則甲公司本月該項(xiàng)業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元。
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對(duì)方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算