你好;? ?損益科目要錄入本年累計(jì)金額? 。其他科目錄入期末數(shù)據(jù)即可
老師好,問(wèn)一下,這個(gè)月建賬的話,期初余額是填上個(gè)月期末余額嗎?本年累計(jì)借方、貸方數(shù)據(jù)需要錄入嗎?
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒(méi)有年初數(shù)據(jù)呢
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師,中途建賬期初余額用上一個(gè)月的余額表期末余額來(lái)建賬,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的期末余額借方貸方數(shù)據(jù)寫在期初余額哪里
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
一般納稅人,清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅給甲方開3個(gè)點(diǎn)的專票?,F(xiàn)在預(yù)交稅款應(yīng)該按照幾個(gè)點(diǎn)交
你好老師 小規(guī)模納稅人我公司是超市交取暖費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅依據(jù)未分配利潤(rùn)還是資產(chǎn)總額
初級(jí)會(huì)計(jì)師是初級(jí)會(huì)計(jì)嗎
我們是一般納稅人,給甲方提供勞務(wù),適用簡(jiǎn)易計(jì)稅么,簡(jiǎn)易計(jì)稅按3個(gè)點(diǎn)對(duì)嗎
一般納稅人,提供勞務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅。外地預(yù)交稅款怎么預(yù)交
初級(jí)會(huì)計(jì)師是初級(jí)會(huì)計(jì)證嗎
可以給出具體計(jì)算過(guò)程嗎
老師,建筑業(yè)像電力行業(yè)適合幾層股權(quán)架構(gòu)
老師,可以從我們一個(gè)公司開票給另一個(gè)公司嗎?把a(bǔ)公司的貨開給我們b公司?
老師,余額表期末的其他應(yīng)收款貸方比如是21萬(wàn),那我填在期初余額就填21萬(wàn)嗎
你好;? ?是的。 就寫21萬(wàn)期末數(shù)據(jù)? ?
老師,我把余額表的期末借方貸方數(shù)據(jù)全部填在期初余額表里,但是試算不平衡
?你好; 是的。 那說(shuō)明你期末數(shù)據(jù)肯定不對(duì) 。? 找下原因? ?
老師那損益類的余額表什么都沒(méi)有,那期初就不填是嗎
?你好 ;? ? ? ?要寫哦。? 你要把損益科目 來(lái)本年累計(jì)都要寫進(jìn)去的。 除非你沒(méi)有發(fā)生 就不寫? ?
老師那這個(gè)余額表我要怎么按他的填在期初余額嘛
你好 ;? ? 比如你是年中建賬的話 ; 那么?如果新賬套的期初并不是年初例如新賬套啟動(dòng)期初是3月,那么還需將1-2月的發(fā)生額正確錄入。數(shù)據(jù)錄入后,執(zhí)行試算平衡。達(dá)到平衡后,期初數(shù)據(jù)完成錄入。,
意思是新建賬套10月份,就要把1-9月的發(fā)生額全部錄入對(duì)吧老師
?你好;是的。 就是這樣意思的??