可以的,可以這么做。
老師您好,請問上個季度的主營業(yè)務成本做錯了,現(xiàn)在可以修改上個季度的憑證么。
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯了 原:借:銷售費用-其他 庫存商品 貸:其他應付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
老師好,上季度我錯把其他應付款做成主營業(yè)務收入了,現(xiàn)在用紅字更正憑證可以的吧?
老師,你好,我想問一下我我上個應收賬款和主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)我錯了,我這個月調整的話可以做一張一樣的憑證用紅字沖了嗎
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個月的分錄做錯了,做成了借:主營業(yè)務收入 貸:其他應收款,正確的分錄該是借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入。對此,我該怎么調整呢
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
這筆收入是這樣的,開票未收到款,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。收到款后分錄借銀行存款,貸應收賬款。那現(xiàn)在我要沖紅憑證是這樣做,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。這樣做的對嗎?
你好,紅沖應該是做上面的分錄不變,金額是負數(shù),借銀行附屬貸主營業(yè)務收入應交稅費負數(shù)。
嗯,那就是沖開票未收到款那個第一個分錄,收到款的那個分錄不沖是這樣嗎
好對的是的是這么做的。
再做一筆正確的分錄是,借銀行存款,貸其他應付款
你好,可以的,可以這么做。
老師,在注銷原憑證那沖紅的憑證,你能做一個正確的分錄給我看嗎?
借銀行負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
那我上面是做對了,這樣改過來我賬上的收入就是減少了哦
你好,正確的是應該是借銀行存款貸其他應付款吧。
然后你卻做了收入,你的收入是不是多了?是不是需要紅沖。
是啊,要沖紅出來,我的這筆錢現(xiàn)在掛到其他應付款那了,主營業(yè)務收入要減少
那你的主營業(yè)務收入減少對嗎?
那紅沖了收入不就是正確的嗎?
老師,現(xiàn)在我要付一筆2018年零工工資,附件是每月的考勤表,工資表是一整年的做到一個表上,可以嗎?
可以的,可以這么做的。
這樣會涉及到他們的個稅,發(fā)完工資我要到大廳去幫他們申報2018年度的個稅是嗎?
哦對的是的,你之前計提了已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎。
都沒有計提呢,怎么辦?
Na你可以做到這個月的,然后你再下一個月給他申報個稅。