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Q

老師好,上季度我錯把其他應付款做成主營業(yè)務收入了,現(xiàn)在用紅字更正憑證可以的吧?

2021-12-28 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 15:47

可以的,可以這么做。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 15:53

這筆收入是這樣的,開票未收到款,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。收到款后分錄借銀行存款,貸應收賬款。那現(xiàn)在我要沖紅憑證是這樣做,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。這樣做的對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:55

你好,紅沖應該是做上面的分錄不變,金額是負數(shù),借銀行附屬貸主營業(yè)務收入應交稅費負數(shù)。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 15:58

嗯,那就是沖開票未收到款那個第一個分錄,收到款的那個分錄不沖是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:59

好對的是的是這么做的。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:01

再做一筆正確的分錄是,借銀行存款,貸其他應付款

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:04

你好,可以的,可以這么做。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:05

老師,在注銷原憑證那沖紅的憑證,你能做一個正確的分錄給我看嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:06

借銀行負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:11

那我上面是做對了,這樣改過來我賬上的收入就是減少了哦

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:14

你好,正確的是應該是借銀行存款貸其他應付款吧。

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:14

然后你卻做了收入,你的收入是不是多了?是不是需要紅沖。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:19

是啊,要沖紅出來,我的這筆錢現(xiàn)在掛到其他應付款那了,主營業(yè)務收入要減少

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:22

那你的主營業(yè)務收入減少對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:22

那紅沖了收入不就是正確的嗎?

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:32

老師,現(xiàn)在我要付一筆2018年零工工資,附件是每月的考勤表,工資表是一整年的做到一個表上,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:32

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:34

這樣會涉及到他們的個稅,發(fā)完工資我要到大廳去幫他們申報2018年度的個稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:39

哦對的是的,你之前計提了已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎。

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快賬用戶2035 追問 2021-12-28 16:41

都沒有計提呢,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:43

Na你可以做到這個月的,然后你再下一個月給他申報個稅。

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可以的,可以這么做。
2021-12-28
同學您好,嚴格來說是不可以改的,可以選擇調整
2020-10-17
同學,你好 不行的,需要改
2024-07-19
可以的,可以這么做的
2023-11-04
你好 ;你這個實際是什么業(yè)務的 ; 描述下 才能判斷怎么來紅沖。 你紅沖 是否正確?
2021-12-09
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