借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額。
待認(rèn)證進項稅額怎么轉(zhuǎn)認(rèn)證,分錄怎么寫
待認(rèn)證進項稅額余額在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)出來,分錄怎么寫
待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進項稅額分錄摘要怎么寫
請問待認(rèn)證進項轉(zhuǎn)進項分錄怎么寫
之前把進項放在待認(rèn)證進項稅額這個科目,現(xiàn)在認(rèn)證需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊