你好,對的是的看您累計的。
小微企業(yè)享受所bai得稅優(yōu)惠如下:du 1、應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅負降至5%。對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅負降至10% 2、對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,請問這兩種說法哪種是正確的?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
享受小微企業(yè)所得稅有個年應(yīng)納稅所得額不超100萬,是不是比如收入-成本-費用等于30萬,下月為70萬,是不是就按這種累計算的應(yīng)納稅所得額
小微企業(yè)的認定標準當中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認定標準了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過一次300萬,就不在是小微企業(yè)了,如果下一年應(yīng)納稅所得額不超300萬,還能享受小微企業(yè)政策嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預(yù)繳稅費,比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應(yīng)該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務(wù)上的留底進賬金額,跟電局上的留底進賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請問公司賣化妝品,然后贈送美容儀器,儀器拿進項票回來了,做費用還是什么,小規(guī)模
銷售機動車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應(yīng)收賬款中還沒開票的客戶嗎
那如果本月應(yīng)納稅所得額超過100萬,想控制在100萬,那公司本月購買固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸銀行,是不是必須要填固定資產(chǎn)一次性扣除那張表,如果不填就不能減少企業(yè)利潤?
你好,賬上需要按月折舊做固定資產(chǎn),然后你填寫固定資產(chǎn)加速折舊,標一次抵扣企業(yè)所得稅。
加速折舊表比如每月折舊1000,折舊4年,就填4800,賬上還是正常折舊其他沒有變化是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
還有公司是直播行業(yè),人員工資有的都是按日結(jié)算,流動性也比較大,為了控制人員在300人以內(nèi),現(xiàn)在公司只留管理人員,其他的全部外包出去,聽說勞務(wù)派遣用工數(shù)量不得超過其用工總量的10%,也就是說公司100個員工只能有10個是派遣過來,那我們都外包出去了這樣有風險嗎
你好,有風險的,不合理。
他們說是靈活就業(yè)用工,這個和勞務(wù)派遣有沒有區(qū)別
你好,也是做勞務(wù)費的。
行業(yè)特殊性,這樣也不行嗎
你好對的是的,也不可以的。