您好,是的,成本肯定也是按照60轉(zhuǎn)
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師您好,我們企業(yè)服務(wù)商給我們開了技術(shù)咨詢費(fèi)10萬元的增值稅專票,但是我們跟下游簽訂的技術(shù)合同的金額只有7萬元,請問我們這樣是否合理,10萬元的進(jìn)項可以全部抵扣嘛?
老師,請教個問題,我們是高新企業(yè),對方開過我們技術(shù)服務(wù)(合同金額100%),我們開給客戶技術(shù)服務(wù)(合同金額的60%),剩下的2022-6月開,這樣我們成本也是結(jié)轉(zhuǎn)60%嗎?
你好老師,有個客戶下單了我們公司商標(biāo)注冊的業(yè)務(wù),然后客戶想讓我們公司開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請問這是允許的嗎?之前我們對商標(biāo)注冊的業(yè)務(wù)都是開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營范圍,但是開票的話,不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開票嗎?現(xiàn)在就是客戶執(zhí)意要我們開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來請教一下。
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對方提供一套設(shè)備。條件是對方必須要接受我們公司提供的一切服務(wù),比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護(hù)等,3年,每年要給我們支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。3年后,這套設(shè)備就送給對方。(這套公司是直接放到對方公司的)。我想問的是,我們對公方直接給對方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票。那設(shè)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務(wù)出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
?老師,分錄怎么做啊
分錄怎么寫的話,需要看你成本平時是怎么做的呢。
正常做,借 主營業(yè)務(wù)成本,但是這個不能結(jié)轉(zhuǎn)的40%,入什么科目啊
你這個費(fèi)用取得的時候是怎么做賬的?
是技術(shù)服務(wù)費(fèi),人工
你好,如果是人工成本的話,就可以直接進(jìn)入到成本了。
沒必要按照60%再結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師?可是我們有對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票啊 老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi) ?對方開給我們100%合同,我們開出去是60%的,
進(jìn)項發(fā)票你們該正常抵扣,正常抵扣就可以。
老師?抵扣沒問題,現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)成本 不知道怎么搞
成本的話,您既然都已經(jīng)駐扎要成本了,就沒必要再結(jié)轉(zhuǎn)啦。
老師?不明白 什么是駐扎成本啊
抱歉,敲錯了。我的意思就是說,你既然都已經(jīng)計入到成本了,就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師? 沒有計入成本啊 ,只入了60%,剩下 40%沒有確認(rèn)收入,不能入成本啊 現(xiàn)在就是不知道這個40%入什么
大家可以把這40%人工的工資計入到預(yù)付賬款里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再轉(zhuǎn)到成本。
沒有工資呀
你的心像是技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?但也可以把40%的部分先進(jìn)入到預(yù)付賬。