您好,是的,成本肯定也是按照60轉(zhuǎn)
老師,我們是科技公司,客戶(hù)跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師您好,我們企業(yè)服務(wù)商給我們開(kāi)了技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)10萬(wàn)元的增值稅專(zhuān)票,但是我們跟下游簽訂的技術(shù)合同的金額只有7萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我們這樣是否合理,10萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣嘛?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們是高新企業(yè),對(duì)方開(kāi)過(guò)我們技術(shù)服務(wù)(合同金額100%),我們開(kāi)給客戶(hù)技術(shù)服務(wù)(合同金額的60%),剩下的2022-6月開(kāi),這樣我們成本也是結(jié)轉(zhuǎn)60%嗎?
你好老師,有個(gè)客戶(hù)下單了我們公司商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù),然后客戶(hù)想讓我們公司開(kāi)軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這是允許的嗎?之前我們對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù)都是開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍,但是開(kāi)票的話,不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開(kāi)票嗎?現(xiàn)在就是客戶(hù)執(zhí)意要我們開(kāi)軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來(lái)請(qǐng)教一下。
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶(hù)簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對(duì)方提供一套設(shè)備。條件是對(duì)方必須要接受我們公司提供的一切服務(wù),比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護(hù)等,3年,每年要給我們支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。3年后,這套設(shè)備就送給對(duì)方。(這套公司是直接放到對(duì)方公司的)。我想問(wèn)的是,我們對(duì)公方直接給對(duì)方開(kāi)技術(shù)服務(wù)發(fā)票。那設(shè)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務(wù)出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
老師,我們公司租用老板的車(chē),今天老板去稅局代開(kāi)了私車(chē)租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請(qǐng)問(wèn),印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報(bào)印花稅是在次月申報(bào)嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅了,季度申報(bào)印花稅。
老師收到加工費(fèi)普票需要交印花稅嗎
個(gè)體戶(hù)稅務(wù)開(kāi)戶(hù)新辦套餐流程怎么做
老師,5月個(gè)稅忘記申報(bào)了,如何在網(wǎng)上補(bǔ)申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,6月沒(méi)發(fā)5月份的工資賬務(wù)怎么處理呀?那個(gè)個(gè)稅還要申報(bào)嗎?
假設(shè)在深圳考過(guò)了中級(jí)三門(mén) 需要考后審核嗎
填寫(xiě)出口收匯情況表,有疑點(diǎn)怎么解決
老師,您好,社保是次月交當(dāng)月的,還是當(dāng)月的當(dāng)月交
請(qǐng)問(wèn)老師,我方付給對(duì)方租房違約金,我方是出租方,對(duì)方是承租方,對(duì)方需要給我方開(kāi)發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少
?老師,分錄怎么做啊
分錄怎么寫(xiě)的話,需要看你成本平時(shí)是怎么做的呢。
正常做,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是這個(gè)不能結(jié)轉(zhuǎn)的40%,入什么科目啊
你這個(gè)費(fèi)用取得的時(shí)候是怎么做賬的?
是技術(shù)服務(wù)費(fèi),人工
你好,如果是人工成本的話,就可以直接進(jìn)入到成本了。
沒(méi)必要按照60%再結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師?可是我們有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊 老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi) ?對(duì)方開(kāi)給我們100%合同,我們開(kāi)出去是60%的,
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你們?cè)撜5挚?,正常抵扣就可以?
老師?抵扣沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)成本 不知道怎么搞
成本的話,您既然都已經(jīng)駐扎要成本了,就沒(méi)必要再結(jié)轉(zhuǎn)啦。
老師?不明白 什么是駐扎成本啊
抱歉,敲錯(cuò)了。我的意思就是說(shuō),你既然都已經(jīng)計(jì)入到成本了,就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師? 沒(méi)有計(jì)入成本啊 ,只入了60%,剩下 40%沒(méi)有確認(rèn)收入,不能入成本啊 現(xiàn)在就是不知道這個(gè)40%入什么
大家可以把這40%人工的工資計(jì)入到預(yù)付賬款里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再轉(zhuǎn)到成本。
沒(méi)有工資呀
你的心像是技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?但也可以把40%的部分先進(jìn)入到預(yù)付賬。