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請問,發(fā)現(xiàn)之前月份出庫沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么處理呢?

2021-12-27 19:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-27 19:41

你好 只要沒有跨年的 在本月補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄即可

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你好 只要沒有跨年的 在本月補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄即可
2021-12-27
紅沖之前的 然后做發(fā)票的
2020-10-30
你好,12月之前多結(jié)轉(zhuǎn)了銷貨成本,現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:庫存商品 ??,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2021-01-26
同學(xué)好,如果知道產(chǎn)品的金額,10 月份可以暫估入賬,然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,11 月收到后再沖回暫估做賬。
2024-05-16
這個補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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